您好,一般不需要缴纳增值税。(财税〔2016〕36 号)附件《销售服务、无形资产、不动产注释》,其中规定金融商品转让,是指转让外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品所有权的业务活动。而应收账款债权的转让,不属于转让金融商品,不属于增值税的征税范围,无需缴纳增值税,也不需要开具发票。
2020年6月甲公司向乙公司销售商品一批,应收乙公司款项100万元。甲公司将该应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产,乙公司将该应付款项分类为以摊余成本计量的金融负债。2020. 10. 18双方签订债务重组协议,乙公司以一项作为无形资产核算的专利技术偿还欠款。该资产账面原值100万元,累计摊销10万,减值准备4万。10. 22双方办理完该无形资产的转让手续,甲公司支付评估费5万。当日,甲公司应收款项的账面公允价值90万,已计提坏账准备8万元,乙公司应付款项账面价值仍为100万。假设不考虑相关税费。 要求:根据上述资料编制债权人和债务人的账务处理。
【例题•单选题】2×21年3月10日,A公司向B公司销售一批商品,形成应收债权600万元(含税)。2×21年12月10日经双方协商进行债务重组,债务重组协议约定:B公司将其拥有的一台设备用于抵偿债务。B公司该设备的账面原值为600万元,已计提折旧120万元,未计提减值准备,设备公允价值为500万元,适用的增值税税率为13%。A公司将该债权作为以摊余成本计量的金融资产核算,已为该项应收账款计提40万元坏账准备,当日,该债权的公允价值为550万元。B公司将该债务作为以摊余成本计量的金融负债核算。2×22年3月20日,相关资产转让手续办理完成。不考虑其他因素,A公司和B公司的债务重组损益分别为( )万元。 A.40,0 B.10,35 C.-45,55 D.-10,55 请问这道题怎么做呀
甲企业于2020年10月1日销售给乙企业一批材料,价值500000元(含增值税),甲企业将其确认为应收账款,乙企业确认为应付账款。2020年11月30日,乙企业尚未支付货款。乙企业由于发生财务困难,当日,经与甲企业协商,甲企业同意乙企业以一台设备抵债,该债权的公允价值为435000元,设备于12月15日转让完毕,甲企业已对该项应收款项计提了50000元的坏账准备,将受让的设备作为固定资产核算。2020年12月15日,乙企业抵债设备的账面原价为600000元,已计提折旧180000元,计税价格为320000元,应付账款的账面价值仍为500000元,甲企业和乙企业作为增值税一般纳税人,增值税税率为13%。要求:根据以上资料,分别作出债务人和债权人有关债务重组的账务处理。
2×22年3月18日,甲公司向乙公司销售商品一批,应收乙公司款项的入账金额为4000万元。甲公司将该应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产。乙公司将该应付账款分类为以摊余成本计量的金融负债。4月18日,甲公司应收乙公司账款4000万元己逾期,经协商决定进行债务重组。乙公司以一项作为无形资产核算的士地使用权抵偿上述债务,5月18日,双方办理完成该资产转让手续并支付相关过户费用15万元,甲公司该项应收账款当日的公允价值为3585万元。甲公司己对该债权计提坏账准备100万元。假设甲公司管理层决议,受让该土地使用权后将在半年内将其出售,当日无形资产的•公允价值为3510万元,预计未来出售该无形资产时将发生10万元的出售费用,该无形资产满足持有待售资产确认条件。要求:编制2×22年5月18日债权人甲公司的相关会计分录
2.【债务重组】2*20.6.18,甲公司向乙公司销售商品一批,应收乙公司款项100万元。甲公司将该应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产,乙公司将该应付款项分类为以摊余成本计量的金融负债。2*20.10.18,双方签订债务重组协议,乙公司以一项作为无形资产核算的专利技术偿还欠款。该资产账面原值100万元,累计摊销10万,减值准备4万。10.22双方办理完该无形资产的转让手续,甲公司支付评估费5万。当日,甲公司应收款项的账面公允价值90万,已计提坏账准备8万元,乙公司应付款项账面价值仍为100万。假设不考相关税费。要求:根据上述资料编制债权人和债务人的财务处理。
老师 请问 4月份没有销售收入 就不用结转销售成本了吧?那我这里的营业成本怎么有个负数啊?我是不是哪里做错了 我没有结转销售成本 但是我有结转产成品成本。这个月没有销项发票,也没有进项发票。我不知道我这个账做的对不对,您能帮我看看吗
老师您好,我们之前是小规模纳税人,去年没有业务,一直0报税,上个季度开了70000多的劳务增值税发票,已报税。但是公司一直没有记账。这个月改成一般纳税人了,我想问一下我们这种情况,接下来如果开始记账,保税,需要怎么操作。
进项税额转出最终为什么会进入到成本?
没发工资 申报了个税 也计提了工资 怎么处理
老师,请问签票业务账务处理怎么做?
你好,老师,请问电子口岸报关单可以在哪里下载成excel表格形式的数据吗?
进项税额转出最终会入到成本吗?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月还要更正?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?
老师 我们无票成本有10万, 去年利润有五万 ,我们的高新企业费用有1万,要怎么算汇算要交多少税