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买的手机,衣物做到招待费里面可以吗后续要怎么处理呢?

2025-05-20 21:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-20 21:18

您好,是送给客户的吗?

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快账用户6262 追问 2025-05-20 21:20

是的老师

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齐红老师 解答 2025-05-20 21:21

这个计入业务招待费

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快账用户6262 追问 2025-05-20 21:26

那有什么后续要处理的吗就要帮对方代扣代缴个人所得这种吗?百度说什么这些费用的扣除并不是全额的,而是按照税务规定的限额进行扣除。具体来说,招待费用按照实际发生额的60%和营业收入的千分之五来取最小数。这个没懂啊老师,手机收到的是专票可以正常进行进项税额抵扣的吧?

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齐红老师 解答 2025-05-20 21:34

是的,这个不能全额,是限额抵扣

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齐红老师 解答 2025-05-20 21:34

不用申报个税,汇算清缴调增就可以

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快账用户6262 追问 2025-05-20 21:41

限额抵扣是什么抵扣啊是进项税额抵扣吗?这个要怎么操作啊?那这个汇算清缴调增在哪里弄啊?

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齐红老师 解答 2025-05-20 21:47

招待费是按发生额的60%和收入乘以千分之五,这两个取低数来抵扣

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快账用户6262 追问 2025-05-20 21:51

意思就是发票正常勾选抵扣,账也是正常做没有把数字变成60%这种对吗?到年度汇算清缴的时候再去调整吗?那我年度汇算清缴也没看到哪里有处理这个数字啊?

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齐红老师 解答 2025-05-20 21:53

这个是税会差异,你直接调增就可以了,这种不能抵扣进项的

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齐红老师 解答 2025-05-20 21:53

比如你现在按600抵扣了,实际只能抵扣400,你调增200就可以了

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快账用户6262 追问 2025-05-20 21:58

这种专票不能勾选抵扣的吗?那就是在报税勾选的时候把这个票不勾选抵扣吗?还是怎么操作?让这个票做费掉呢?那我做账的时候也不能写进项税额吗?就当普票处理吗?

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齐红老师 解答 2025-05-20 22:04

是的,不能抵扣的,你勾选后,选择不抵扣就可以了

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齐红老师 解答 2025-05-20 22:04

可以的,你不写进项,当普票来处理

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你好,可以的。你的这三个都没问题。
2025-01-08
你好,都可以做发票的,这个正常做账就可以 借销售费用贷其他应付款,如果是个人垫付的,需要写一个报销单。
2021-06-21
您好!业务招待费后面可以不做明细。
2019-11-07
那你把账务在12月份做了没?做了的话就可以呢!
2021-02-19
你好,用于公司可以做管理费用,发票也可以抵扣
2024-02-05
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