您好,是送给客户的吗?
老师好,付给对方的门店转让费我计入到了长期待摊费用,接手门店后卖了一些桌椅板凳,座椅板凳的是包含在了转让费里面的,后面又把座椅板凳买了,应该怎么处理呢?
老师 我想问下车间买的一些工具 扳手 气压阀钳子 电子仪器 包装纸等 应该怎么做会计分录?是计入制造费用-机物料还是什么二级科目比较好呢?另外像扳手这些是可以用很久的 当月购进后月末的时候需要结转到生产成本里面吗?借 生产成本 贷 制造费用-机物料?
我想咨询 一般纳税人收到购买货物用于招待的专票,进项不能抵扣,可以选择不抵扣勾选,然后全额计入费用抵企业所得税吗?还是说要怎么做呢?
老师,我想问下,小规模纳税人买了一部手机送给客户个人,大概8000元,这个账务怎么处理啊?需要视同销售吗?可不可以写借销售费用-业务招待费 8000贷银行存款 8000 然后到纳税申报的时候做不抵扣 或做进项税额转出啊
老板买的扫地机器人 让看看怎么做账里;我能做在管理费用里面吗 然后发票可以抵扣吗
贵州的个体户一年内发票开超500万元请问需要补多少钱啊?
老师 请问 4月份没有销售收入 就不用结转销售成本了吧?那我这里的营业成本怎么有个负数啊?我是不是哪里做错了 我没有结转销售成本 但是我有结转产成品成本。这个月没有销项发票,也没有进项发票。我不知道我这个账做的对不对,您能帮我看看吗
老师您好,我们之前是小规模纳税人,去年没有业务,一直0报税,上个季度开了70000多的劳务增值税发票,已报税。但是公司一直没有记账。这个月改成一般纳税人了,我想问一下我们这种情况,接下来如果开始记账,保税,需要怎么操作。
进项税额转出最终为什么会进入到成本?
没发工资 申报了个税 也计提了工资 怎么处理
老师,请问签票业务账务处理怎么做?
你好,老师,请问电子口岸报关单可以在哪里下载成excel表格形式的数据吗?
进项税额转出最终会入到成本吗?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月还要更正?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?
是的老师
这个计入业务招待费
那有什么后续要处理的吗就要帮对方代扣代缴个人所得这种吗?百度说什么这些费用的扣除并不是全额的,而是按照税务规定的限额进行扣除。具体来说,招待费用按照实际发生额的60%和营业收入的千分之五来取最小数。这个没懂啊老师,手机收到的是专票可以正常进行进项税额抵扣的吧?
是的,这个不能全额,是限额抵扣
不用申报个税,汇算清缴调增就可以
限额抵扣是什么抵扣啊是进项税额抵扣吗?这个要怎么操作啊?那这个汇算清缴调增在哪里弄啊?
招待费是按发生额的60%和收入乘以千分之五,这两个取低数来抵扣
意思就是发票正常勾选抵扣,账也是正常做没有把数字变成60%这种对吗?到年度汇算清缴的时候再去调整吗?那我年度汇算清缴也没看到哪里有处理这个数字啊?
这个是税会差异,你直接调增就可以了,这种不能抵扣进项的
比如你现在按600抵扣了,实际只能抵扣400,你调增200就可以了
这种专票不能勾选抵扣的吗?那就是在报税勾选的时候把这个票不勾选抵扣吗?还是怎么操作?让这个票做费掉呢?那我做账的时候也不能写进项税额吗?就当普票处理吗?
是的,不能抵扣的,你勾选后,选择不抵扣就可以了
可以的,你不写进项,当普票来处理