您好,计入应交税费-待认证就可以
老师,你好,我方收到的增值税专用发票已认证,但是对方开错型号需重新开票,我方开了红字发票信息表,对方开了负数发票,请问老师我收到的负数发票如何记账,会计科目怎么记?谢谢
老师,我想问下收到11月专票,还未认证,现在发现发票有问题,需要退回,对方公司要专票红冲,该怎么处理
老师,请问我打款给对方的一个服务费,没有收到发票,分录该怎么记呢?
老师,公司是做技术服务的,收到的技术服务的专票已经认证,怎么记账?
为了向银行贷款,向第三方公司缴纳服务费(贷款金额*约定税点)并收到服务费发票。请问服务费计入什么费用,怎么入账。服务费是专票,可以认证不
贵州的个体户一年内发票开超500万元请问需要补多少钱啊?
老师 请问 4月份没有销售收入 就不用结转销售成本了吧?那我这里的营业成本怎么有个负数啊?我是不是哪里做错了 我没有结转销售成本 但是我有结转产成品成本。这个月没有销项发票,也没有进项发票。我不知道我这个账做的对不对,您能帮我看看吗
老师您好,我们之前是小规模纳税人,去年没有业务,一直0报税,上个季度开了70000多的劳务增值税发票,已报税。但是公司一直没有记账。这个月改成一般纳税人了,我想问一下我们这种情况,接下来如果开始记账,保税,需要怎么操作。
进项税额转出最终为什么会进入到成本?
没发工资 申报了个税 也计提了工资 怎么处理
老师,请问签票业务账务处理怎么做?
你好,老师,请问电子口岸报关单可以在哪里下载成excel表格形式的数据吗?
进项税额转出最终会入到成本吗?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月还要更正?
个税2024年1月到5月份全部申报错误,有一个员工走了不知道,现在怎么处理?今天才发现,要更正申报,那要更正几个月?是更正2024年01月到5月份?
好的老师,等我认证,我再冲减这个待认证吗?
是的,是的,就是这样的
老师,这啥不用应交税费~待抵扣?是因为没有认证吗?所以不用这个科目
待抵扣是认证了,只没抵扣
待认证是没有认证的意思