是的,就是那样做的
去年购入金税盘做的分录借管理费用贷银行,今年还是没有收入害怕忘记抵扣,可以在今年做一笔借待抵扣贷管理负数吗
公司去年有利润,但是全部弥补了以前年度亏损,今年调整了去年一些费用到研发支出-费用化支出里了。借研发支出-费用化支出,贷以前年度损益调整。然后是要把以前年度损益调整的余额结转到利润分配-未分配利润里吗?
老师我发现去年一笔收入 做的有问题,但是今年我可以选择不调整未分配利润,直接调整当期可以吗,因为我我今年开了两笔发票一正一负,也算抵消了,
今年3月缴纳去年八九月份的公积金。必须要入未分配吗?我不入,直接入今年的管理费用可以吗?如果计入未分配利润,这个表还能调去年的企业所得税报表吗?因为去年企业所得税已经交纳,没有这部分费用。
老师,我收到银行开的贷款利息发票,如果分不清是去年的贷款利息,还是今年的贷款利息,可以直接计入今年的财务费-利息费用吗?
您好,我在公司工作,没有合同,工资发放公司让我开发票他打给我,我自己去税务局代开发票个人所得税年底汇算会不会很高,一个月开6000的发票
老师好,我把2025.3月份勾选认证完成的专用发票当普票入账了,进项税入成本里也结转了,4月份已冲销错误凭证按正确分录入账,这种情况还需要调2025年第一季度所得税申报表吗?
更改法人股权转让章程修正案出资金额105000元百分百股权转让原股东填多少新股东填多少
更改法人出资额是10500百分之百股权占比原股东填多少新股东填多少
更改法人出资额是10500元原股东填多少新股东填多少怎么填
更改法人修改章程案出资时间出资额怎么填
老师好,销售空调,油烟机的增值税是按多少缴纳?辅材和安装按税率多少缴纳?
老师你好这个税率是多少
老师,您好!之前小规模帮一般纳税人代收协议,代收了134527.76,,还有一个小规模帮一般纳税代付了139084,请问一般纳税转给139084-134527.76=4556.24,一般纳税现在给小规模转4556.24,请问应该怎么注明才行
电子发票的电子版本是不是要存档?
也不用做纳税调整对吧
需要更正当年的报表,然后做汇算
汇算怎么调整。
我直接做的未分配利润不影响当年损益还纳税调整什么
正常申报就行,只是报表更正正确就行
那去年那个发票的税能抵扣吗还需要纳税调整吗
发票可以抵扣的,成本费用需要在去年的报表扣除
去年报表扣除什么意思。
意思是按权责发生制,成本费用只能在发生当年扣除,你现在就要更正当年的报表,再做汇算
汇算还需要调整调减吗。
去年报表都报了。
成本费用我压根去年也没做呀。我今年才收到的去年的发票去年也没有暂估啊
意思是现在你要做调整分录,然后,重新做上年的报表,再汇算