您好,出差产生的是可以,招待客户的不行

老师,请问业务招待费的住宿费专票可以抵扣进项吗?
招待客户的住宿费、餐饮进项税可以抵扣吗?
老师,招待费住宿餐饮进项可以抵扣吗?如果不可以抵进项税额转出分录应该怎么做?
业务招待的住宿费进项可以抵扣吗?
业务招待费烟酒、餐费和住宿费可以开专票做进项税抵扣吗
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
出差吃饭和住宿的产生的可以?
餐费不可以,住宿是可以的
你好,老师,企业所得税里面填的营业收入是本年累计收入和成本,还是本季度的啊?
你看看老师,这里
在吗老师
我的意思是去年前几个季度都没有交企税,是吧
如果都没有交,你调就没事,不会产生退税
是填本年累计数还是季度数据啊
我给整错了
这个是填本年累计数的哦
老师,还有个问题是,我们有个营销公司,那成本就是那些销售费用,管理费用啥的,那我年度汇算清缴填的时候填营业成本那里,还是费用那里呢
这些你把工资入成本吧,这样好些,
销售费用,管理费用这些一般是哪方面的
工资社保类的,还有费用报销
工资入成本,社保这些入费用就可以
去年报所得税那里都是报到营业成本了
去年的我都报了,也没法改了有的
费用类的不用填到成本那里的
你直接填你做账的成本就可以
我账上没做成本啊,都是走的费用科目
那成本这里就不用填了