同学您好,你好, 是不可以的,做了进项要转出

老师,除了员工出差的住宿票,其他的住宿票的进项是不是都不能抵扣?比如:招待客户的住宿费,专票,金额500,进项税额10。进项税额转出的分录怎么写?
老师,住宿费如果挂到业务招待费,进项不能抵扣,还有什么类似这样的进项不能抵扣呢?挂到福利费的进项可以吗?
你好,老师:员工活动团建,外出的住宿费进项税可以做抵扣吗,如果不能做抵扣,会计分录要怎么做
老师,招待费住宿餐饮进项可以抵扣吗?如果不可以抵进项税额转出分录应该怎么做?
请问老师 我们公司招待客户住宿开了专票 进项税可以抵扣吗 还是要做进项税转出?
您好老师麻烦咨询一下电商平台账怎么处理,平台收入一般不开发票,
货款打多了,退回后放到哪个科目里
新开劳务公司目前就一个项目,技术管理人员的工资费用入到哪里合适
老师,如果我们是出租方,一次性收到三个月租金,12月收,但是发票额度不够开要到下个月,那我纳税应该算12月所属期还是可以按1月呢
如果我们客户是香港公司,原计划是从香港公司收美元,现在如果香港公司委托其深圳公司给我司付人民币,这样可以还是开PI发票?签署代收代付协议处理吗?会涉及到收入和税的问题吗?
其他应收款可以提坏账吗?
老师,公司有一个退货案例,想请教老师,怎么解决最方便?
大招班课程讲义在哪里下载?
调整尾数分录,借利润分配-未分配利润 贷应收账款,这样做对吗?前个会计这样做的
公司拿钱投资了要找被投资方拿发票吗
之前的账是怎样做的
之前是不做进项抵扣,直接按票面金额做的费用,这样是不是不对?
直接按票面金额做的费用就不需再转出了
你好,可以的, 是 对的
好的,谢谢!
可是进项系统里面一直显示这张票未抵扣怎么弄?
同学您好,勾选为不抵扣就行了
这样没有问题是吧
老师勾选为不抵扣没有法律风险吧
同学您好,这种情况 没有的
好的谢谢老师
不客气,有空给五星好评:(我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价)