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老师,银行手续费发票,我都是次月1号才开,那么当月我先用回单入账,挂其他应付款-农行,次月收到发票再借:财务费用 贷:其他应付款-农行

2026-06-30 17:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-30 17:23

你好,你这么做也可以

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快账用户7473 追问 2026-06-30 17:24

你有更好的处理方法没?

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齐红老师 解答 2026-06-30 17:24

比如说当月可以先计入财务费用,第二个月发票来了就是再冲减财务费用,再做一笔财务费用的会计分录

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你好,你这么做也可以
2026-06-30
一般直接在6月份就做财务费用,等7月收到发票直接把发票作为单据粘贴进去就可以了
2022-07-09
第二种分录规范、推荐用;第一种分录账务错误,不建议 一、第一种错在哪 手续费只是平台暂扣、次月才统一结算扣除,当月并没实际从其他货币资金划出 2 元,你直接贷记其他货币资金 2,会导致账面其他货币资金余额和平台账户实际余额对不上,月末对账不平。 二、第二种正确逻辑(平台暂扣手续费,暂挂负债) 确认销售、平台应收 100 借:其他货币资金 100 贷:主营业务收入 100 当月计提平台手续费(未实际扣走,暂欠平台) 借:财务费用 — 手续费 2 贷:其他应付款 — 待付手续费 2 次月平台回款,同步扣收手续费 借:银行存款 98 其他应付款 — 待付手续费 2 贷:其他货币资金 100 极简总结 资金没实际流出前,不能直接冲减其他货币资金,先挂应付过渡,资金结清时同步对冲,账实一致、对账无差异。
2026-06-25
你好,你们这个计入收入的话,没问题的
2022-01-18
一月付款的时候借其他应付款贷银行存款就行了
2024-01-09
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