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企业给对方公司虚开开票,现在补缴的税金怎么写会计分录?

2025-05-21 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-21 11:09

是补缴企业所得税吗?

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快账用户2498 追问 2025-05-21 11:12

因立案调查,直接扣除阿

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快账用户2498 追问 2025-05-21 11:13

是我做账的公司多开了发票给对方公司

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齐红老师 解答 2025-05-21 11:15

借:未分配利润 贷:银行存款

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快账用户2498 追问 2025-05-21 11:16

那罚款还是做营业外支出吧

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齐红老师 解答 2025-05-21 11:16

罚款还是做营业外支出

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快账用户2498 追问 2025-05-21 11:22

好的,明白了,那我去年的做错了,可以年报的时候调整吗你

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齐红老师 解答 2025-05-21 11:24

去年的做错了,可以年报的时候调整。

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借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税
2024-01-10
您好,1既然虚开就红字冲回成本,2补计提企业所得税
2022-06-15
借:应付账款 30  贷:未分配利润 30 补交税金 借:未分配利润  贷:银行存款
2022-06-15
你好,当时购入分录是怎么做的?
2022-02-11
你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费---企业所得税 然后 借:应交税费---企业所得税 营业外支出 贷:银行存款
2021-05-06
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