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公司24年12月暂估132万,在25年4月之前只提供了50万,剩下的82万,要在24年汇算清缴时补税,这个暂估是怎么冲,怎么做账?

2025-05-21 17:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-21 17:13

你好,你暂估的时候如何做的分录?

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快账用户8580 追问 2025-05-21 17:16

借:主营业务成本132,贷:应付账款-暂估132

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齐红老师 解答 2025-05-21 17:22

你好,你可以借应付账款,贷以前年度损益调整。

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暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用10 贷:应付账款-估价-供应商 10 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商10    利润分配-未分配利润0.08 应交税费-增值税-进项(一般纳税人)1.04 贷:应付账款—结算户-供应商  9.04 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商9.04 贷:银行存款9.04
2025-02-12
你好 冲来票的 再按发票入账 
2023-03-15
你好,现在发票没有到的,全部都调增50万。
2024-05-16
你好,同学 调减是汇算清缴附表里面纳税调减,账务不做调账,因为业务是真实的
2024-04-10
你好,这个估计是老板想少交税。你先看要补多少,再问下老板的意思。
2025-05-08
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