你好,现在发票没有到的,全部都调增50万。
您好,19年暂估了一笔成本当时在19年申报的企业所得税汇算清缴里面体现了,发票在20年1月里入账,我现在正确的账务处理是不是红冲预估分录,然后再把20年1月入账的凭证冲销了,这样成本就还属于19年,不属于20年,跟20年也没有什么冲突。
老师,去年12月底做了一笔暂估款50w,里面有补分是虚增的。1月初红冲了这笔暂估,现在汇算清缴,现在这笔暂估款目前只有20万,还有30万不确定能不能开出来发票,现在汇算清缴应该怎么做?
老师您好,请问23年的暂估,在汇算前没有全部拿到发票,剩余多暂估的不是真实的,现在在24年5月红冲了那部分未拿到发票的暂估 现在做23年汇算清缴,这个冲掉的暂估是不填进去还是填进去做调增呢?也不知道这样做对不对
老师,23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估,3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔; 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了,5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做?做完总感觉账不对,不是应该是贷方余额,按上面的怎么是借方余额?
老师,我去年暂估了一个成本,100万,至今年汇算清缴前确定来不了发票了,要全额调增,我账上还有应付账款-暂估款100万,这个调增的话,我账上怎么做一笔呢?
之前暂估入账,汇算已经调增,帐该怎么冲呢。当时1、借:原材料-暂估贷:应付账款-暂估2、借:工程施工贷:原材料-暂估。3、借:主营业务成本贷:工程施工
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
老师,问一下,公司内部银行卡转来转去,会计分录要怎么做?
老师:公司亏损几千万,然后我们公司是另外一个公司100%控股,现在控股公司要追究责任,公司欠租金,房东把办公室门锁了,会计凭证都在办公室不让拿走,会计工资也没有发,时隔一年了,现在房东找了律师,说办公室里面什么都没有了,我们公司的凭证没有了,现在说要追究会计责任,没有凭证了,那会计需要担责任吗?
行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做?
调增缴企业所得税对吗?
是的,对的,是这么做的。
现在缴税后期又收到发票了了?
你好,明年汇算清缴,纳税调减。
可以先不调增,先挂暂估应付款吗?这次应付款1月的时候已经红冲了的
还有是小公司,好多施工的不开发票,然后找个人代开了发票,这样是合规的吧
你好,那你现在做汇算清缴吗?你做的话你不调增就有风险。
现在做汇算清缴
老板说先少交点,让我看着办
他能接受的范围是多少,你自己调整一下。
老师,会计学堂一对一现在怎么收费的?
现在咱就是1对1,没有其他的了
比如说调增10000,就是纳税调整明细表上面收入类其他项的账载金额和税收金额上面填10000对吗
账载金额填写1万就可以的,税收金额不要填写。
这个就是有风险,后期把发票拿进来把暂估应付款做平就问题不大吧
他这个不能保证没有问题呀
他这个不能保证没有问题呀
嗯嗯……其实差发票的算是前年的项目,公司才开始没有钱,进货是其他公司付的款,进货发票开给其他公司了,合同是我们公司签的,也是我们公司收的款,去年收到的款给别人开的发票,有点乱,我也不知道怎么做账了
前年的项目你就先别管了,但是不能保证没有问题。后期很有可能税务局会比对出来。
调增的部分怎么做账呀?老师
借主营业务成本贷应付账款做的是这个吗?如果是的话,借应付账款贷利润分配未分配利润。