你好,现在发票没有到的,全部都调增50万。
您好,19年暂估了一笔成本当时在19年申报的企业所得税汇算清缴里面体现了,发票在20年1月里入账,我现在正确的账务处理是不是红冲预估分录,然后再把20年1月入账的凭证冲销了,这样成本就还属于19年,不属于20年,跟20年也没有什么冲突。
老师,去年12月底做了一笔暂估款50w,里面有补分是虚增的。1月初红冲了这笔暂估,现在汇算清缴,现在这笔暂估款目前只有20万,还有30万不确定能不能开出来发票,现在汇算清缴应该怎么做?
老师您好,请问23年的暂估,在汇算前没有全部拿到发票,剩余多暂估的不是真实的,现在在24年5月红冲了那部分未拿到发票的暂估 现在做23年汇算清缴,这个冲掉的暂估是不填进去还是填进去做调增呢?也不知道这样做对不对
老师,23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估,3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔; 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了,5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做?做完总感觉账不对,不是应该是贷方余额,按上面的怎么是借方余额?
老师,我去年暂估了一个成本,100万,至今年汇算清缴前确定来不了发票了,要全额调增,我账上还有应付账款-暂估款100万,这个调增的话,我账上怎么做一笔呢?
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
残保金工资总额如何取数
我在一家工程材料公司上班,有没有一套完善的进销存表格?减少手写的程序
老师,可以帮我看一下凭证代收电费27499.3这个数怎么来的吗
8月凭证错了,红冲然后填一个正确的可以吗?
调增缴企业所得税对吗?
是的,对的,是这么做的。
现在缴税后期又收到发票了了?
你好,明年汇算清缴,纳税调减。
可以先不调增,先挂暂估应付款吗?这次应付款1月的时候已经红冲了的
还有是小公司,好多施工的不开发票,然后找个人代开了发票,这样是合规的吧
你好,那你现在做汇算清缴吗?你做的话你不调增就有风险。
现在做汇算清缴
老板说先少交点,让我看着办
他能接受的范围是多少,你自己调整一下。
老师,会计学堂一对一现在怎么收费的?
现在咱就是1对1,没有其他的了
比如说调增10000,就是纳税调整明细表上面收入类其他项的账载金额和税收金额上面填10000对吗
账载金额填写1万就可以的,税收金额不要填写。
这个就是有风险,后期把发票拿进来把暂估应付款做平就问题不大吧
他这个不能保证没有问题呀
他这个不能保证没有问题呀
嗯嗯……其实差发票的算是前年的项目,公司才开始没有钱,进货是其他公司付的款,进货发票开给其他公司了,合同是我们公司签的,也是我们公司收的款,去年收到的款给别人开的发票,有点乱,我也不知道怎么做账了
前年的项目你就先别管了,但是不能保证没有问题。后期很有可能税务局会比对出来。
调增的部分怎么做账呀?老师
借主营业务成本贷应付账款做的是这个吗?如果是的话,借应付账款贷利润分配未分配利润。