你好,现在发票没有到的,全部都调增50万。

您好,19年暂估了一笔成本当时在19年申报的企业所得税汇算清缴里面体现了,发票在20年1月里入账,我现在正确的账务处理是不是红冲预估分录,然后再把20年1月入账的凭证冲销了,这样成本就还属于19年,不属于20年,跟20年也没有什么冲突。
老师,去年12月底做了一笔暂估款50w,里面有补分是虚增的。1月初红冲了这笔暂估,现在汇算清缴,现在这笔暂估款目前只有20万,还有30万不确定能不能开出来发票,现在汇算清缴应该怎么做?
老师您好,请问23年的暂估,在汇算前没有全部拿到发票,剩余多暂估的不是真实的,现在在24年5月红冲了那部分未拿到发票的暂估 现在做23年汇算清缴,这个冲掉的暂估是不填进去还是填进去做调增呢?也不知道这样做对不对
老师,23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估,3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔; 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了,5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做?做完总感觉账不对,不是应该是贷方余额,按上面的怎么是借方余额?
老师,我去年暂估了一个成本,100万,至今年汇算清缴前确定来不了发票了,要全额调增,我账上还有应付账款-暂估款100万,这个调增的话,我账上怎么做一笔呢?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
调增缴企业所得税对吗?
是的,对的,是这么做的。
现在缴税后期又收到发票了了?
你好,明年汇算清缴,纳税调减。
可以先不调增,先挂暂估应付款吗?这次应付款1月的时候已经红冲了的
还有是小公司,好多施工的不开发票,然后找个人代开了发票,这样是合规的吧
你好,那你现在做汇算清缴吗?你做的话你不调增就有风险。
现在做汇算清缴
老板说先少交点,让我看着办
他能接受的范围是多少,你自己调整一下。
老师,会计学堂一对一现在怎么收费的?
现在咱就是1对1,没有其他的了
比如说调增10000,就是纳税调整明细表上面收入类其他项的账载金额和税收金额上面填10000对吗
账载金额填写1万就可以的,税收金额不要填写。
这个就是有风险,后期把发票拿进来把暂估应付款做平就问题不大吧
他这个不能保证没有问题呀
他这个不能保证没有问题呀
嗯嗯……其实差发票的算是前年的项目,公司才开始没有钱,进货是其他公司付的款,进货发票开给其他公司了,合同是我们公司签的,也是我们公司收的款,去年收到的款给别人开的发票,有点乱,我也不知道怎么做账了
前年的项目你就先别管了,但是不能保证没有问题。后期很有可能税务局会比对出来。
调增的部分怎么做账呀?老师
借主营业务成本贷应付账款做的是这个吗?如果是的话,借应付账款贷利润分配未分配利润。