你好,(1)发出加工材料时: 借:委托加工物资 贷:原材料 委托加工物资属于资产类科目,是指企业委托外单位加工成新的材料或包装物、低值易耗品等物资。 (2)支付加工费时: 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 (3)加工完毕收回时: 借:库存商品 贷:委托加工物资
老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
你好..我们是加工企业..自己买原材料..发给给的工厂.给我们开加工费发票..我们收回成品..卖 你帮我看一下..我的附件好着吗 发出委托加工商品..后附是领料单.. 加工费后面附对方给我们的销售单..对账单 没有商品入库.. 直接结转成本 借:主营业务成本 贷:委托加工费-原材料 -加工费 这笔后面什么都没附
老师,我们是生产型企业,主要有两个业务1、公司买原材料生产出银产品,然后销售出去,目前就这一个产品银,2、合作公司给我们原材料委托我们加工提取出银产品给他们,也会用到我们自己的原料试剂,最后他们付加工费给我们。问题:我们公司就一个生产线,一批生产工人,同时混合做这两个业务,最后成本核算怎么弄啊?结转成本怎么结
老师 刚才我没问完 我公司销售咖啡生豆 同时也委托第三方加工成熟豆商品销售,我们有一个客户,购买我们的生豆,已付款,我们也给客户开销售生豆的发票。客户要求我们把这些生豆,也委托我们的第三方加工成熟豆(他们自己提供包材),他们把加工费支付给我们。请问老师,我们真的这笔费用,怎么开发票?应该怎么处理这笔钱?
老师,您好!我们是销售公司,买原材料回来给别人帮忙加工,再买出去的。我想问一下,我们购买的产品包装物也是发给委托方,给他们直接打包产品的,那当把这包装物发给委托方时,这个包装物我是不是可计入委托加工资料里面?
老师直接期初填应付职工薪酬工资科目试算不平衡怎么办
亲年中建账期初应付职工到利润分配未分配利润科目对冲吗薪酬填写上是也记
由于杨先生本科的时候曾以交换生的身份到法国学习一年,受益颇多,他希望儿子也能到法国读大学,感受不同的学习氛围。经过向理财顾问咨询得知,目前到法国留学的学习费用为75000元/每年,并且会以每年5%的速度增长(假设入学后学费及生活费增长为0)。他的儿子离上大学还要15年,预计在法国学习4年。杨先生已准备了50000元作为儿子教育费用的投资资金,预期投资收益率为9%。(用EXCEL公式来算)
2024年汇算清缴后调增2024年费用,2025年8月到2024年发票,税务局说网上更改2024年报?什么意思?怎么操作?
老师 请问一下,购买书本,20000元,若是书本是有的出售有的赠送,没有做进销存之类的,开的是普票和专票分别 要怎么做账?
老师,个体户24年汇算清缴后是亏损的,今年有盈利,可以弥补24年的亏损吗
承包项目挂靠公司,税费是按实际发生的承担,增值税是销项税额,还是销项税额-进项税额差额。挂靠公司说承担差额部分,被挂靠公司说要承担销项税额,一直争论不休,该怎么办?
承包项目挂靠公司,税费是按实际发生的承担,增值税是销项税额,还是销项税额-进项税额差额
老师,上月销售10000,本月需要红冲,再重开12000,请问本月这两笔分录还涉及到其他分录吗?
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
我们买材料,我直接计入原材料了。。我也不知道啥时候加工完。反正卖的时候收到款我就知道了。目前还没有支付加工费。
你好,你做发出的的这笔就行。
用主要有以下几笔业务:购买原材料,,后面我们有人在代加工厂就是直接发货卖。后面就是我收到款了。
你好,1购买,借原材料,贷银行存款。 2加工,你得要按上面做。 3,卖出去,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税 借主营业务成本,贷库存商品。
不对,我们业务是这样。A是加工厂。他们加工完给我们开票,我们给他们付钱买他们的单晶硅棒。后面我们卖给B,B给我们钱。。。不知道为啥有时候我们买原材料。这是啥形式的?
你自己买材料,就是上面说的,买了材料发给他们加工 如果你们不买材料,那就是直接买货,然后卖货了。
但是我们就是买A的货啊。因为他们开票给我们也是单晶硅棒,我们给他们付合同价款,所以没有加工费估计都算成本里了。。然后我们卖出去B开票也是单晶硅棒给B。。。我感觉我们有买货卖货。还要买材料,材料发票又是给我们的。
你好,嗯,你可能是2个情况都有。 你要根据实际来,就是看企业实际发生了什么业务,你就做对应分录就行。
好的。谢谢老师
你好,不用客气的了。