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董孝彬老师晚上好!老师,商贸公司,偶尔会预收货款5万或者10万元,次月开发票,这种情况是否需要设预收账款?谢谢老师!

2025-05-21 19:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-21 19:59

您好,以前不用预收账款话,不用设哦,因为应收账款的贷方余额就是要重分类到预收账款的,一个往来单位只用一下往来科目来核算,这样方便对账

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快账用户2341 追问 2025-05-21 20:06

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2025-05-21 20:07

感谢信任,祝朋友生活喜乐!

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快账用户2341 追问 2025-05-21 20:08

老师,再请教您,汇算清缴时,填写应付职工薪酬的数据是应付工资还是实付工资的金额呀。

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齐红老师 解答 2025-05-21 20:10

哦哦,这个是应付工资哦,包含的个人承担的五险一金和个税

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快账用户2341 追问 2025-05-21 20:21

谢谢老师!明白了,老师,那填写的金额是应讨职工薪酬的贷方数据对吗?

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齐红老师 解答 2025-05-21 20:22

对对,是这么理解的哦

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您好,以前不用预收账款话,不用设哦,因为应收账款的贷方余额就是要重分类到预收账款的,一个往来单位只用一下往来科目来核算,这样方便对账
2025-05-21
同学你好,预付账款10万元,让商场开具发票回来销账,具体会计分录如下,还有1万元的费用,不用做会计分录: 借:库存商品等科目 发票上价款 应交税费-应交增值税-进项 增值税专用发票上税款 贷:预付账款 10万元
2020-09-20
同学你好,预付账款10万元,让商场开具发票回来销账,具体会计分录如下,还有1万元的费用,不用做会计分录: 借:库存商品等科目 发票上价款 应交税费-应交增值税-进项 增值税专用发票上税款 贷:预付账款 10万元
2020-09-20
同学你好 你们做 借银行10万 贷预收账款10万 借预收账款9500 贷主营业务收入 贷销项 这样
2020-11-10
你好;       不合理的;   先收款的做预收账款;  确实发生了才做收入; 退款去红冲收入   
2023-01-05
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