对的是的,如果是四月发工资看的是二月份到次年一月份的
职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出是明细账中的应付职工薪酬还是管理费用里的职工薪酬?账载金额是实际发放金额吗
汇算清缴时:职工薪酬支出明细表里面,工资薪金支出里面的账载金额、实际发生额、税收金额应该填写应付职工薪酬里面的借方发生额还是贷方发生额呢?如果借方发生额和贷方发生额的金额相差很大呢?
老师,应付职工薪酬借方余额96000,贷方108000,余额12000,汇算清缴中的职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出是填108000吗?实际发生额填多少
企业所得税年报中填写《职工薪酬支出及纳税调整明细表》,工资薪金支出有账载金额和实际发生额,但做账软件里2023年的应付职工薪酬中的贷方和借方不一致,该怎样填?
老师,汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表里的工资薪金支出账载金额是不是看明细账应付职工薪酬的贷方全年累计金额啊
增值税税负率偏低有哪些合理的原因可以向税局说明的?
税负率偏低怎么和税局解释?
负债表,其他应付款60万需要偿还,资本公积70万,未分配利润负25万。现在注销,清理后,问:用资本公积60万偿还其他应付款60万,可以?然后未分配利润负25万。这样涉及纳什么税?例如分红个税,或者其他不等的税
小规模的个税和增值税是季报还是月报
建筑公司,a有资质,b没有资质,b找a挂靠,约定增值税和附加税等税费由b承担,该项目涉及跨区域涉税,需要预缴税款,此时a在税务平台上申报后,给b二维码,由b的员工个人通过微信扫码支付,然后a账务处理:借应交税费-未交增值税,贷:其他应收款-a公司某员工,想问问题是:a公司处理方法正确吗?问2:b公司在对外账中怎么体现这笔支出?自己搞点成本票消化掉?毕竟这个项目是a在申报税费的,在外人看来本来就是a的,这个税费和b没关系
公司贷款,后面不准备还了,会对办税员有什么影响吗?
小规模,纯人工的服务业51万的年1%专票收入算大吗?就是想知道这种收入程度的企业算大么(就是小规模收入来说外账算多不)
小企业会计准则 ,资产负债表和利润是不是要按期报送? 不报送有没有啥后果?
老师好,四月27日有批货入库,但是我们财务今天才收到入库单,账上可以五月入库吗?还是得回四月改账啊?
主营业务收入结转本月收入为什么要在借方
假如我财务报表里的职工薪酬二级科目工资全年贷方是579000,借方是406000,余额是215000
账载金额填的是579000,实际发生额是406000对吗?
税收金额填的是自然人扣缴端里所属期2024年1-12月的合计数对吗?
税收金额是你帐上二月份到次年一月份的是没有发下去吗?
是从9月开始没有发的
税收金额填的是不是自然人扣缴端里申报的数字?
不一定 我怎么知道你是什么时间发工资?你1月份的工资几月份发放?几月份申报个税呀? 安正规的一月份发工资。 二月份申报个税呀 也就是1月份的在2月份发放。 三月份申报个税。所属期是2月份到次年1月份呀。
我是1月份的工资2月份发放,3月份申报1月份的工资
所属七二月份到次年一月份
哦!那也就是说税收金额按这个所属期2-次1的自然人扣缴端里合计数填?
那前面的账载金额和实际发生额也要按这样所属期调吗?
账载金额是你账上计提的,你写的不对,你的不对, 税收金额和实际金额填写一样的。
因9月份开始到12月份工资本质上是没有发的,但扣缴端也照常申报了
那你不对呀,发放的次月才申报个税呀 账载金额是你计提的,实际金额和税收金额是实际发下去的是所属期,一到十二月份的只要汇算清缴之前发下去,就算自己计算吧