您好同学,账载金额是填应付职工薪酬贷方发生额 实际发生额写借方的

企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中账载金额是应付职工薪酬的贷方金额吗
老师,请问汇算清缴里面的工资薪金支出账载金额是填写应付职工薪酬账户贷方余额还是贷方发生额?汇算清缴中工资薪金支出实际发生额是填写应付职工薪酬借方发生额吗?就是截图里面对应要填什么数字
老师,我在做汇算清缴。职工薪酬支出及纳税调整明细表。请问账载金额是不是填应付职工薪酬贷方,实际发生额填应付职工薪酬借方?
老师,应付职工薪酬借方余额96000,贷方108000,余额12000,汇算清缴中的职工薪酬支出及纳税调整明细表中工资薪金支出是填108000吗?实际发生额填多少
管理费用-职工工资, 本年累计 105,927.50. 应付职工薪酬 本年累计 借方110,527.50 贷方105,927.50。余额8,500 这样汇算清缴时填A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 一、工资薪金支出 账载金额,实际发生额。税收金额,纳税调整金额 这几个应如何填?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
医保滞纳金计入什么科目?能企业所得税税前扣除吗?
老师,我一共是四张表,第一张表是汇总表,然后后面三张表他们都是明细表,然后这个三张表的金额回头都在汇总表里能反映出来这样的表该怎么设计啊?
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀
那就是填账载金额108000,实际发生额96000?
您好同学,是的,你的理解是正确的