您好,好害怕,退税会有查账风险的,有多少金额呀,调增比较好, 就当有无票费用,在调整A105000第30行(十七)其他 ,这里调增
第一季度预缴纳企业所得税,后面几个季度都亏损,整年都损失了,汇算清缴退回第一季度预缴纳企业所得税金额,怎么写退税原因???
第一季度盈利缴纳了企业所得税,后期都是亏损,年度整体也是亏损,汇算清缴的时候第一季度缴纳的企业所得税退吗?
第一季度盈利缴纳了企业所得税,后期都是亏损,年度整体也是亏损,汇算清缴的时候第一季度缴纳的企业所得税退吗?
请问老师,一季度预缴了200企业所得税,全年亏损30万,现在汇算清缴,我不想退这200元,应该怎么办啊
老师,我做2023年企业所得税汇算清缴时,数据填好之后亏损7万多,但是第一季度预缴所得税231.6元,现在显示这个要退税231.6元,这个我不想退该怎么办
还想问一下,基本户计提工会经费会计分录怎么写?转到工会账户分录?工会账户收到工会经费一系列会计分录应该怎么写?确实不太清楚,麻烦指教
审计做的财务报表和汇算清缴报表用的准则不一样。 事件背景:我公司有一笔个税返还,因我公司用的是小企业会计准则,所以这笔个税返还计入其他营业收入了。申报增值税 审计给我们做年审和税审时用的是企业会计准则,这笔个税审计计入其他收益科目 结果造成,我们与审计的营业收入不一样。我们要与系统申报的收入为准, 问题1:那我们要让审计修改个税计入其他业务收入,与我们电子税务系统申报的收入保持一致吗? 问题2:如果审计就是按照会计准则,审计报告上还是计入其他收益,审计报告上出现的营业收入与我们账上和系统申报都不一样,对以后用到审计报告有影响吗
老师,今天发现2023年9和10月多缴纳了增值税和附加税,2025年已经申请退回,款项已经到账了,这个分录该怎么做呢,因为更正报表后体统提示多缴纳了,经核查确实多缴纳了,所以退回了
请问 2025年1月开具的租金收入税票备注期限为2024年12月-2025年11月,开具日期为2025年1月,购买方已认证,现在需要冲销税票重新开具,请问双方怎么进行账务处理。
老师我24年4季度利润负的8万多,是因为我做了暂估,后面呢因为我们发了人工工资我就改了24年的帐,但是呢4季度的利润就是4万多了,这样我改了报表是不是也得把四季度的企业所得税预缴补上吗?如果不补全面的利润还是负的可以吗?
企业所得税预缴,资产总额季初,季末怎么取值的
老师好:公司支付线上平台推广费没有收到平台发票付款的分录怎么做
老师,我们是专业分包,收到的劳务分包开的发票,发票左上角显示差额纳税全额开票,这是为什么呢?
装修费当月取得发票,当月分摊费用,还是下月分摊费用,会计分录怎么写?
年初预发上年80%年终奖,年中根据考核情况多退少补。补发部分可以合并至年终奖原金额,按全年一次性奖金重新计税吗?
就预缴了二千二百块钱
哦哦,这个还好,调产220/5%=4400 都是这样过来的,年轻时我也不懂,退税被查,现在季度我不交税,暂估成本,因为不知道下半年经营怎么样
刚刚学,所以不太懂,退税又怕查
哦哦,都是这样过来的哦,不建议退税,被查没有不补税的
如果后期一直没业务,那肯定亏的,就是我想调增也找不到理由呢,愁死我了
您好,我不是教您了么,105000第30行调增4400,不能退
后面3个季度亏十万,那应该就不止调增44000了吧
对的,亏的全部要调增