你好,当时更正企业所得税没,如果没有更正企业所得税,直接计入2025年的损益 借:营业税金及附加 负数 贷:应交税费 负数 收到款 借:银行存款 贷:应交税费
老师,之前专管员说我们不能加计扣除,2020年12月份告诉我们可以了,而且要求把19年4月份到12月份都要更正申报,现在我已经做了更正申报并且存在多缴的税,我选择抵顶以后的税款,请问我之前计提和缴纳的税金都是平的,一更正申报相当于计提的多了,缴纳的也多了,我该怎么进行账务处理,分录怎么写,以后抵顶税额时我又该怎么记账呢
老师,去年12月份,我们根据设计项目完成进度确认收入已经缴纳增值税和所得税,但实际还没开票,今年3月开票了,但我忘了申报时剔除这部分,怎么办?重复确认收入和缴纳税款,是下个月申报增值税时冲回,还是去税务做更正申报?
老师,有家建筑企业,去年11月增值税已经缴款了,但是1月补预缴了去年11月的预缴增值税,更正之后的11月增值税不用缴税,并且原本12月增值税要缴税的,因为1月预缴的增值税12月不用交增值税,现在11已经缴纳的增值税要申请增值税退税,并且要把1月补交的预缴增值税做账务处理,是返回到去年11月份重新做预缴分录并修改原本要缴税的增值税分录吗?但是已经缴纳的增值税,以及后期退回多缴的增值税税款怎么进行账务处理呀;还是在1月份进行处理呢?
老师,我们公司23年9月的一张发票进项转出做错月份,税务局上️让重新更正申报,重新缴纳的增值税及附加税如何做账务处理?以前缴纳过的增值税及附加税做了退税已经退回来了,这个怎么做账务处理?
请问下老师,税务打电话让我们更正2024.6月份增值税申报表,要补计提2023年1-10月份的增值税加计抵减,但是我们6月份的税费已经都缴纳完了,更改报表后当期的应交税额和附加税金额都变了,一共补计提了1万多,这个税费需要申请退税吗?还是7月申报的时候可以抵扣呢?
增值税一般纳税人有收入就要交缴纳增值税吗?
个体户开安装服务费发票,应该选什么类目
如果我暂估的是项目上的工资,汇算清缴前一定要拿劳务票来吗,拿材料票行不,只要是这个项目上的
个体户1年所缴纳的税费,在电子税务局那里能查到
请问公司注销利润表剩下的未分配利润怎么解决
老师,填写工商年报的时候,从业人数是写第12个月的,还是取全面平均数
您好,公司名称整了一个工商变更,给a公司开发票用的是变更完成的名字,但是目前收款公户还是原来名字收款可以吗?
老师异地预缴增值税交多了能申请退税吗
老师,请教下 ,酒店每日采购食材根据采购送货单,借:材料采购-原材料 贷:应付账款-材料商名称 送货单上仓库供应商厨房签字有没有必要每日给老板审批才能记帐应付账款 之前其他行业都是要根据发票给老板审批后才计应付账款的
老师,麻烦问您个事,我们公司注销,其实钱都已经分配完了,就是给股东少打一千,留账户怕扣钱啥的用,这个最后一期的资产负债表里体现这一千可以吗,账户有一千不影响税务注销吧,还是得把这一千给股东转了,让账户金额为0
增值税的是什么原因退税的,是收入多报还是其他情况了