你好,这个计入营业外收入。
老师,我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借:库存商品 应交税费——进项 贷:应付账款-A 付款给往来公司时 借:应付账款—A 贷:银行存款 我们是商贸企业,客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的,那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 这样对吗? 我之前都没结转,现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额,总感觉哪里不对
老师,公司是一般纳税人,请问外购商品无偿赠送给客户,分录怎么做?看了很多版本有点晕乎,假如商品价格100元,税额13元 第一版本:借:管理费用-招待费 113 贷:银行存款113 第二版本:1、购入时:借:库存商品 100 应交税费-应交增值税(进)13 贷:银行存款 2、赠送时:借:管理费用-招待费113 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税(销项)13 3、结转成本:借:主营业务成本 100 贷:库存商品100 以上哪个版本是正确的呢?如果公司是一般纳税人,取得普票又是怎么处理账务呢?
商贸企业,采购这个赠品,比如对方开的发票一件货物5000赠送货架,货架是一正一负这样开的,这个入库货架的数量金额一正一负抵消怎么录入,这个金额怎么入库呢?金额是零入库吗?这样的话销售结转就没有成本的,货物按照票上5000录入?
我司是贸易公司,向供应商购买库存商品10万,借:库存商品10万,贷:应付账款10万,有发票的。几个月后,库存商品一件都没卖出,我司退货所有货物,跟供应商沟通后以5万价格把所有退回给他们处理。那对方红字发票要怎么开?还有,我司分录,借:应付账款5万,贷:库存商品10万,差额5万借什么分录
你好,我司是贸易公司,向供应商购买库存商品10万,借:库存商品10万,贷:应付账款10万,有发票的。几个月后,库存商品一件都没卖出,我司退货所有货物,跟供应商沟通后以5万价格把所有退回给他们处理。那对方红字发票要怎么开?还有,我司分录,借:应付账款5万,贷:库存商品10万,差额5万借什么分录
老师,劳务费要不要交印花税?
农机补贴没有红头文件 是不是需要缴纳所得税
请教 我们是小企业会计准则 2024年有3个收入我计入了营业外收入 1,个税手续费返还2500元 2,员工生育津贴到账2万+ 3,社保局发的稳岗补贴8000元 现在企业所得税汇算清缴,以上哪些需要缴纳所得税?是否要更改之前的报表,怎么改?
公账不能用,可以委托其他单位收款,然后用我们自己的公司开票吗
如何申请留抵退税,怎么操作,有时间限制吗
还有个问题。一些材料供应商,开的发票明细跟供货明细不一致,或者只包含供货明细中的一部分,这样发票入账抵扣有很大隐患吗
请问老师税务局代开的发票能作废重开吗?
请问,浙江宁波地区,所属行业是化学原料和化学制品制造业,行业税负率是多少?
老师,我想问一下,我们公司做汇算清缴的时候,有一笔坏账损失我们调整的时候应该放在哪里
老师,23年的资产负债表的未分配利润期末-期初≠利润表净利润,出现差的原因是,记账以前的调整直接进来未分配利润,在利润表上未调整导致,怎么处理