若汇算前计提工资均已发放,不用调增
老师,应付职工薪酬年底不能有余额吗?我公司的会计为啥年底把应付职工薪酬余额结转到其他应付款-工资?
老师,2021年计提应付职工薪酬,未发放,多计提,年终汇算己调增,2022年这笔应付职工薪酬要如何做分录调减?
老师,应付职工薪酬年底有余额,汇算清缴有没有影响
老师,我在做汇算清缴。职工薪酬支出及纳税调整明细表。请问账载金额是不是填应付职工薪酬贷方,实际发生额填应付职工薪酬借方?
应付职工薪酬年底有余额时汇算清缴时需要调增吗
老师,我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数,合作社在工商年报中的“盈余总额”我是按资产负债表中的未分配利润填写(未分配利润是负数),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按0填写是吗?老师,我这样填写对吗?
老师,我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数,合作社在工商年报中的“盈余总额”我是按资产负债表中的未分配利润填写(未分配利润是负数),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按0填写是吗?
老师,我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数,请问合作社在工商年报中的可分配盈余和剩余盈余分配总额是按报表上的哪个数填写?
老师,合作社在工商年报中的可分配盈余和剩余盈余分配总额是按报表上的哪个数填写?
老师,合作社在工商年报中的盈余总额是按报表上的哪个数填写?
银行利息收入100元 分录怎么写
问一下注销时是不是要把账调一下,账面只剩一分钱
老师,工商年检中纳税总额为本年度实际交税的金额,那像2023年度的所得税,在2024年1月份缴纳的,算吗
老师,我司24年异地施工预交的企税 2000元。预交当月月底我做结转了,借:所得税费用 2000 贷:银行存款2000 24年全年亏损,现在做退税了。请问钱到账后如何做分录?
销售有部分退货有部分对账,我怎么开负数啊
公司紧张没发放就要做调增么?这个需要缴纳多少税呢?809017.33-363313.53=445703.8,然后怎么算交多少税呢
账上计提的工资,汇算前没发放的,要调增
嗯嗯,老师打比方要调445703.8那要补交多少税呢
若符合小微,按5%补交