那个暂时不处理,以后报废的时候再清理残值
老师好,我们是敬老院,五保老人靠民政拨款,之前拨给老人的供养金、护理费是直接拨款到银行 借:银行存款 贷:政府补助-非限定拨款-人员经费 现在有的老人回家了,需要从拨款里把他个人的钱转给他家属。 我取的现金给的 请问这转给老人家属的钱的分录在财务软件里怎么做
老师问企业所得税申报表 职工薪酬 这一栏 (2024年12月末应付职工薪酬贷方余额是138521,2024年借方金额全年是134263)请问填这个表账载金额填多少 ,实际发生额填多少 税收金额填多少
原来为没有离职,新单位给她先给他算工资,等离职后再交社保可以吗?公积金单位不承担,全额直接从工资里代扣代缴吗?
老师,公司法人股东股权变更为自然人,都需要缴纳什么税啊
请教,包工包料的工程项目是按工程类的开票还是按工程和材料分开结算?分开结算的话有一部分又是按平方米的造价单价来签订的合同,这一块如何开票呢
医院的固定资产一般怎么分类或者编码呢 按照 各科科室吗是办公和医疗设备 等这大类呢
企业所得税汇算清缴前取得发票 但由于当月进项比较多 可以先不入账吗 取得等同于要入帐吗在本月31号前?
补缴增值税怎么做分录,是以前的税率适用错误需要补缴的
请问一下老师,今年企业所得税年报怎么没有A7040这张表的啊?
郭老师回复一下,老师,我们是快递行业,现在是这样,就是我们的车每天到总部去自己拉快递,然后总部会给我们补贴,比如每天是5000,一个月是150000,总部会每天转账到我们的快递系统,但是次月中旬的时候,总部核算后会扣回一部分补贴,每个月金额都不一样,而且比如这个月总部那边给我们系统转账的补贴有150000,然后我们就会给总部开150000的票,次月补贴扣回的话总部也会给我们开具同样金额的发票,如果不去管这个扣回的补贴 正常做账,那么每月有一部分成本其实就是扣回的上月补贴,这样做出来跟实际就一样呢,老师,如果我想在当月的账务上体现出这一部分扣回的补贴要怎么做账呢
那这个固定资产 这个月就不需要再计提折旧了是吗
每月本来提93 现在余值12
是的,现在不需要做任何账了
这个问题回答一下吧老师
可以开建筑服务的发票
可也开建筑服务工程款对吧??是只能做装修的包工包料?别的水电消防的包工包料合同可以签吗?算不算超经营范围
你们有水电施工的资质才能签
就是可以开建筑服务工程款吧? 我就想知道有资质的话 干工程的别的活算不算超经营范围
超出自己的资质干活就是非法经营。开票是没事的,税局只管收税。
就是可以开建筑服务工程款没事对吧?干的不是装修装饰的活 只要有合同 s局那边没事是吗
规范的开票就是开装饰服务*装修工程款