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补缴增值税怎么做分录,是以前的税率适用错误需要补缴的

2025-05-22 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-22 14:57

你好,这个你更正申报了以前的收入了吗

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快账用户6523 追问 2025-05-22 14:57

更正完了

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齐红老师 解答 2025-05-22 14:59

你好,你借利润分配-未分配利润,贷应交税费-未交增值税 然后借应交税费-未交增值税,贷银行存款。

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快账用户6523 追问 2025-05-22 15:00

还有就是进项税额 留底,抵缴增值税了,怎么做分录

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齐红老师 解答 2025-05-22 15:00

你好,你的进项税额留底是计入什么科目的。

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快账用户6523 追问 2025-05-22 15:01

就是进项税额科目

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齐红老师 解答 2025-05-22 15:01

你好,那你借未交增值税,贷进项税额

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快账用户6523 追问 2025-05-22 15:02

好的谢谢

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齐红老师 解答 2025-05-22 15:03

你好,不用客气的了。

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你好,这个你更正申报了以前的收入了吗
2025-05-22
您好,借以前年度损益调整(跨年度)贷应交税费应交增值税,借应交税费应交增值税,贷银行存款
2021-05-23
你好 不知您企业是小企业会计准则还是? 增值税补交是补收入还是转出了进项税呢?
2021-08-13
你好,具体是什么原因导致的补交以前年度增值税? 
2022-02-23
补交上年增值税需要 借,以前年度损益调整 贷,应交税费~增值税
2023-01-16
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