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郭老师回复一下,老师,我们是快递行业,现在是这样,就是我们的车每天到总部去自己拉快递,然后总部会给我们补贴,比如每天是5000,一个月是150000,总部会每天转账到我们的快递系统,但是次月中旬的时候,总部核算后会扣回一部分补贴,每个月金额都不一样,而且比如这个月总部那边给我们系统转账的补贴有150000,然后我们就会给总部开150000的票,次月补贴扣回的话总部也会给我们开具同样金额的发票,如果不去管这个扣回的补贴 正常做账,那么每月有一部分成本其实就是扣回的上月补贴,这样做出来跟实际就一样呢,老师,如果我想在当月的账务上体现出这一部分扣回的补贴要怎么做账呢

2025-05-22 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-22 14:57

可以先暂估借主营业务成本贷应收账款

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快账用户5689 追问 2025-05-22 14:58

但是每个月又有上月扣回的,也是给我们开了票,如果暂估了扣回的这部分,那本月扣的上月的,又怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-05-22 15:00

给你开了发票之后,借应收账款,贷主营业务成本。借主营业务成本,贷应收账款。他是从你的货款里面扣除,不是减少了应收账款并没有支付。

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可以先暂估借主营业务成本贷应收账款
2025-05-22
收到补贴时:借 “其他货币资金 - 快递系统账户”,贷 “其他业务收入”“应交税费 - 应交增值税(销项税额 )” 。 次月扣回收到发票时:借 “其他业务成本”“应交税费 - 应交增值税(进项税额 )”,贷 “其他货币资金 - 快递系统账户” 。若前期预估,按预估情况调整分录。
2025-05-22
借:管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应收账款等
2022-10-17
同学您好,您确实是这样的话,是可以的
2021-05-03
你好!外账还是内账?网点是独立核算的公司吗?
2023-09-12
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