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2022年的进项发票转出,3月份所属期转出增值税,并做了这样的分录,小企业会计准则不能使用“以前年度损益调整”,应该怎么更改?我刚把对应的所得税补交上,我转出增值税时需不需要调整利润分配,还是等这个月转所得税再调整利润分配?麻烦老师详细讲解一下,谢谢

2022年的进项发票转出,3月份所属期转出增值税,并做了这样的分录,小企业会计准则不能使用“以前年度损益调整”,应该怎么更改?我刚把对应的所得税补交上,我转出增值税时需不需要调整利润分配,还是等这个月转所得税再调整利润分配?麻烦老师详细讲解一下,谢谢
2025-05-22 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-22 11:32

借利润分配未分配利润 贷应交税费应交增值税进项转出 你把这里面所有的以前年度损益调整改成利润分配,未分配利润就可以的。最后一个分录不要

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快账用户5154 追问 2025-05-22 11:38

那增值税改掉以前年度损益调整就行,我这个月补交了所得税,借利润分配未分配利润,贷应交税费企业所得税,滞纳金借营业外支出贷银行存款。这样这个业务就全部完结了是吗?老师

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齐红老师 解答 2025-05-22 11:40

对的是的,是这么多做的

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快账用户5154 追问 2025-05-22 11:48

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-22 11:51

不用客气,工作愉快。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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