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我这边有一家公司,23年12月的时候有一笔四百多万的暂估,然后24年5月回了两百多万的发票进来,还有两百多万就需要调出来交税,请问各位老师这个分录怎么调呀?我现在怎么调未分配利润都对不上

2025-05-22 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-22 14:14

暂估的 借主营业务成本。 贷,应付账款暂估吗? 如果是的话,借,应付账款暂估。贷,利润分配,未分配利润400多万减200多万。

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快账用户2368 追问 2025-05-22 14:21

借,应付账款暂估。贷,利润分配,未分配利润400多万减200多万。这一步能在详细点吗?

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齐红老师 解答 2025-05-22 14:22

你好,不能再详细了,就这一个呀,红冲多暂估的。 借应付账款,贷主营业务成本,这个会吗?这跨年了,用利润分配未分配利润来代替。

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快账用户2368 追问 2025-05-22 14:28

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-22 14:29

不用客气,工作愉快

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