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老师,每月付保洁阿姨保洁费600,她开劳务费发票给我们,有几个月没开发票,是不是要让她补开?是按月分开开,还是没开的几个月合计在一起开?在我申报企业所得税年报提前之前开出来就可以吗?

2025-05-22 13:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-22 13:01

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-05-22 13:02

您好,必须补开发票,否则无法税前扣除,需纳税调增。按月分开开具600元/张,注明服务月份,这样不用交个税嘛,已经有几月没开票,那现在开800/月,也不用交个税,把以前没有开的补上。最晚在次年5月31日前补开

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快账用户1980 追问 2025-05-22 13:43

如果我今天把企税年报审报了,还可以开吗

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齐红老师 解答 2025-05-22 13:55

您好,规范是汇缴前开的发票才能税前扣除,我们没有来发票要先纳税调增的,发票来了再更正申报

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快账用户1980 追问 2025-05-22 13:58

好的,老师,我们是做食堂餐饮的,公司给员工购买的团体险是意外伤害险,能税前扣除吗

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齐红老师 解答 2025-05-22 14:01

您好,可以税前扣除的哦

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快账用户1980 追问 2025-05-22 14:06

好,那减免的增值税计入营业外收入,汇算里需要调减吗

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快账用户1980 追问 2025-05-22 14:10

工资薪金的工资和个税系统24年度不一致怎么办?是以科目余额表金额来填报吗?

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齐红老师 解答 2025-05-22 14:18

您好,减免增值税这个不能调减哦,就是在交所得税的 2.不是的,账载就是账上记录的,实际和税法金额是  申报个税且年度汇缴前实发的金额

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快账用户1980 追问 2025-05-22 17:32

好的。老师,企业所得税年报提交后,可以更正几次

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齐红老师 解答 2025-05-22 17:41

您好,这个没有文件来规定的哦,有些省是改3次

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