是 在勾选平台选择不抵扣勾选
母公司购入固定资产(楼房)并取得专票,但没有业务收入。后成立分公司在该固定资产开展酒店业务,而且想以分公司名义领用税控盘并使用,如果分公司领用税盘就意味着分公司要独立核算并独立申报纳税(增值税及企业所得税)吗?在税务怎样选择操作才能让母公司的进项得以抵扣? 母公司是投资公司,其实就只有子公司的酒店业务,而成立子公司仅是因为酒店需要一个专属的XX酒店的名字去开票(老板认为如果以XⅩ投资公司开票不靠谱)!现酒店在装修完工准备开业状态,据说之前一直请代理会计零申报,我现刚接手财务,之前也没做过母分公司的帐,特意去听了子木老师的课,想请问老师我该怎么做才能达到分公司可以开票,又可以扺扣母公司的进项?谢谢老师
2021年5月31日进行存货盘点过程中,发现上月购入的材料盘亏10吨,每吨购入成本为1200元(不含增值税,购入时取得增值税专用发票)。经查属于管理不善所导致,应由责任人赔偿5000元。企业应当如何进行会计和税务处理。 参考解析: (2)企业因保管不善造成原材料的毁损,增值税的进项税额不得抵扣,所以要将已抵扣的增值税进项税额转出,确认为资产损失。同时,减除责任人赔偿后,在计算企业所得税时以专项申报的方式进行税前扣除。 会计处理为: 借:待处理财产损溢 13560 贷:原材料 12000 应交税费一应交增值税(进项税额转出)1560 批准后: 借:管理费用 8560 其他应收款 5000 贷:待处理财产损溢 13560 老师:请问这个题目为何管理不善,难道进行专项申报了,企业所得税就可以扣除,不是要做调增的吗?只有自然灾害才是企业所得税前可以扣除吗?
老师,我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯,找物流公司开了一张运输发票,实际是买来的发票(由于天创电子税务局发票额度一直提不起来,所以老板就搞证据,到时候好跟专管员讲,本来没有物流票的) 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗? 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司,因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱,所以就这样抵扣了(或许抵扣过程更复杂),这个处理方法行吗?如果不行,您建议我们怎么做?如果行,如何入账?(我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作,不可能发票、转账都能一一对上,或者说基本不会一一对应上,如果专管员问起来,就靠自己去编合理的理由) 第三、这张发票如何入账,进销售费用吗?那另外一个科目呢?
老师好!我们不是总包,是专业分包小微企业,做智能化工程的,1,会计科目设置必须要和总包一样吗?2,我们目前不做入库出库核算,直接进成本,一级科目用工程施工,也不用合同结算科目,开票就直接确认收入,这么处理可以吗?3,专业分包只能分包劳务,这个劳务指的是必须有资质的劳务公司吗?可不可以和个人签合同税务局代开个人经营所得的发票或者说和对口个体户签合同的形式?4,2022年为了办理资质,做了代理机构提供用证人员的工资并且申报社保和个税,但是工资一直挂账着,次年汇算清缴没 调增,现在该怎么处理?5,个体户核定征收,公户上的钱可以随便直接转给其他个人名下吗?6,核定个体户需要做账吗?7,个体户发工资要申报个人所得税吗?
老师好!我们不是总包,是专业分包小微企业,做智能化工程的,1,会计科目设置必须要和总包一样吗?2,我们目前不做入库出库核算,直接进成本,一级科目用工程施工,也不用合同结算科目,开票就直接确认收入,这么处理可以吗?3,专业分包只能分包劳务,这个劳务指的是必须有资质的劳务公司吗?可不可以和个人签合同税务局代开个人经营所得的发票或者说和对口个体户签合同的形式?4,2022年为了办理资质,做了代理机构提供用证人员的工资并且申报社保和个税,但是工资一直挂账着,次年汇算清缴没 调增,现在该怎么处理?5,个体户核定征收,公户上的钱可以随便直接转给其他个人名下吗?6,核定个体户需要做账吗?7,个体户发工资要申报个人所得税吗?
我们公司2019年办理了对外贸易经营者备案登记表,这些出口需要的资质2019年时已办好,现在准备出口蔬菜鸡蛋,接下来还需要怎么操作
剧本推理公司开票可以开生活服务—其他娱乐服务吗
个人把装修好民宿给企业经营,不收租金,年底利润分成,要开发票吗?个人所得税要交吗?
注册辽宁冠名,注册资金要求是什么
企业第一次登电子税务局,没有密码怎么登陆啊
老师 我们有个客户我这边做账显示多付了三万, 但是对方说正好平账, 我这边应收账款科目借方是负三万, 我怎么平账
老师,我2024年有暂估成本50000元。到现在没有票,估计也回不来了。做汇算清缴调增,写到哪里。是纳税调整表哪个位置,
老师好,请教一下,与朋友合伙办了个公司,公司章程写只有一个股东。股本金要100万,但实际此股东转入40万,现在此股东要把法人转让其他人,(共3人合伙,另外两人实际以借款形式把钱打入公司来运营。)公司刚运营1年,账上有2万元利润,这种股权转让要交税吗
六税两费包含哪些??????
老师,员工聚餐走福利费吗
账上直接加税,合计做账就行。
好的谢谢
不用客气,工作愉快。
像我们这样的企业,到底取得什么票最合适??种瓜子,买瓜子,养牛卖牛,
你不交税的情况下,普通发票就行
对方小规模肯定要普票,但对方是是一般纳税人
你单位看你自己,你是免税的,免税对应的进项不允许抵扣。你让他给你开普通发票就行。销售方不管是一般纳税人,小规模,他都能开出普通发票来。
这种情况下还有1.多的增值税和附加税,也是同理吗???这个算好麻烦啊
如果农民工就挣了20000元,最终就要到手20000,咱们代扣代缴个税,在承担1.多增值税,该怎么算最终劳务费是多少呢???我想把增值税几百元做成营业外支出,可以吗,这样我不用算劳务费
那他可以给你开加税,合计2万,然后其他的税款都是你们单位来承担。你做营业外支出不允许抵扣所得税。
老师,我发错了,这个问题是给另一个老师发的,原问题是这样的
个人代开劳务发票,公司承担开票税费,这部分税费所得税汇算清缴需要调增吗?怎么做会计分录??比如如果农民工就挣了20000元,最终就要到手20000,咱们代扣代缴个税,在承担1.多增值税,该怎么算最终劳务费是多少呢???我想把增值税几百元做成营业外支出,可以吗,这样我不用算劳务费
20得个税是吗
可以这么做的,2万以内是20%。
2-5是预扣预缴30对吗??
对的是的,是这么做的。
这里是应纳税所得额。
不是劳务费多少就按这个数吗??
劳务费这个月一个人20000,那就按20000的20%=4000,扣下,下月初报工资薪资时候把劳务也一起报了,
2万乘以80%乘以20%, 按照这个来 假设是4万的话,4万乘以80%乘以30%减7000。
这个有表吗??求给
我得要算到准确无误,
没有表格,只有计算方法,要吗?