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刘艳红老师,非刘艳红老师勿扰。那比如生产部5月肯定继续生产他之前未完工的工单。那我就只核算5月下的工单成本了。是吧。

2025-05-23 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-23 10:21

同学你好 对的 是这样  之前的半成品这次一块加工了那就一块核算

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快账用户2225 追问 2025-05-23 10:35

老师是这样的。假如期初设置为0,和期初设置有结余,两种可以同时试做一下吗

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齐红老师 解答 2025-05-23 10:37

期初如果是零那就按本期的来除以产成品的数量 这样

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快账用户2225 追问 2025-05-24 10:06

1、按上面反推方式。把4月底盘点出来的数量实物单独用表格登记。4月就当没有数据。期初原材料库存为0,在制半成品和未入库成品为0,库存成品不为0(但只有数量没有单价)。 2、那4月盘点的实物这些,生产肯定是领用的嘛或入库的嘛?我是怎么做呢,这点我还没搞明白老师,还没绕过来

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齐红老师 解答 2025-05-24 10:06

1.是的 2.这个是盘盈的吗

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相关问题讨论
同学你好 对的 是这样  之前的半成品这次一块加工了那就一块核算
2025-05-23
您好 是的 只有开始营业确认收入后 才有收入对应的成本 现在都是资产跟费用
2020-12-10
1,按实际用的暂估处理,金额你暂估。 借,研发支出 贷,原材料 2,按实际发放的 借,研发支出 贷,应付职工薪酬 3,正确的, 4,作为销售费用处理掉
2021-04-05
制造费用=25*40%2B60000%2B45000=106000 按照工时比例分配  分配率=106000/(3000%2B2000)=21.2
2021-04-22
您好,这个是分析吗还是
2023-06-14
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