勾稽关系不一致可以忽略,你们审计的时候他要求调整吗?
老师您好,我们公司2020年的账务我是根据2021年5月31日汇算清缴申报的报表(资产负债表、利润表)更改的,因为当时汇算清缴的时候有点问题,就先按大概数字申报了,现在我调整后发现20年资产负债表跟交上去的汇算清缴的资产负债表不一样,收入成本费用以及合计数都一样,但是里面的应付账款,应付职工薪酬,还有其他应付款在这三个科目的期末余额不一样,老师这种的是必须要做成一样的吗 还是可以不一样
19年有笔利息收入没记 ,21年4月发现后做了一笔调整,但是现在做21年报表的时候发现从4月开始 收入费用表和资产负债表中的本期盈余数不一致 正好差了这笔利息的金额,想问一下这样报表出来是不是不对?是否是当时利息调整那笔做错了,我现在应该怎么做呢?谢谢老师!
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
郭老师你好,就是我现在就说那个资产负债表,年初的数跟我自税局的跟我自己的就说相差230多块钱,跟我自己的报表。然后,这个是因为今年做汇算清缴的时候调整了那个有一个多期的一个那个折旧多记了200多块钱的折旧,然后税局那边就当时的说这个报表就调整了调整了,那我现在的话,是不是我自己的账也要调整,还是不用管。然后我我现在就是说这样做了以后,未分辨率率的期末期末值那些都是一样的,都没有问题,就是期初有问题,就是说解决2021年的时候有问题,就相差了200多,这个要怎么处理。
@郭老师 早上好!我们是民非企业幼儿园,现在审计发现我们2021年末资产负债表账上的和当时他们审计的2021年末资产负债表的期末数据不一样,不一致的原因:我们账上固定资产原值比审计的资产负债表的原值多709.22,账上累计折旧比审计的多242.32,固定资产净值比审计的多466.9,导致差额的就这三个数,麻烦老师帮我看下这种情况下会是什么原因导致的呀,我找了几天都没有找出来
老师汇算清缴资产折旧里面4栏资产累计基础 5栏税收折旧摊销额, 8累计折旧摊销额这三个里面的数据填的是啥,一年折旧额104000.04折旧了三年,2栏折旧摊销额里面填写了这个数据,3栏累计摊销折旧额里面填写了这三年总共摊销的数据,这里面一直亏损,只做了成本,
烘焙行业年度税负率低,要怎么跟税务说明
老师,赠送财务软件在哪儿啊?我自己厂子打算要用,怎么用,麻烦老师告诉一下。
老师,出口发票汇率是按哪天的,在哪里查?
老师 有个公司要做迁出 老板让我看下账有没有问题 怎么看啊?
会计处理上,把车的购置税计入了管理费用—车辆购置税,在汇算清缴是需要纳税调整吗?调那个表?
老师,分析营业费用这个月和上个月环比增减幅度,为什么这个月营业费用比上个月营业费用高,分析出来环比率还是负数呢
老师,我们企业做税务注销,税局说我们城镇土地使用税申报的面积少了需要补报面积,这样应该怎么补报呢,重新采集城镇土地使用税的面积吗
汇算清缴填写问题: “汇率变动对现金及现金等价物的影响”这一项在现金流量表里填哪里?
老师,请问去年的装修费下个月才陆续把发票开过来的,我们是自己买材料找建筑劳务公司做的,这个合同没有签,现在要求对方把合同补上。款项还没有付,现在问题如下 1:合同是签订去年发生时的?还是取得发票时的呢? 2:发票下个月取得,按照下个月再入账了吗?如果是的话这种账务处理怎么做比较合适呢?