你好,税务局很有可能会问起来的,大部分都会问。

税务局核实我们增值税收入和所得税收入为什么不一致?差额刚好是增值税申报表中销售额。过去一年只有两笔收人,一笔是主营业务销售,一笔是固定资产清理,营业外收入,现在不知道问题到底出在哪里?为什么税局会显示少技收入
老师你好,我想问一下,企业销售固定资产,我做分录的时候通过固定资产清理,报税务局增税税表一的时候我把销售固定资产的收入填在未开票收入里,年报的时候,这个未开票收入应该填在哪张表里,如果不填就会导致增值税表与年报表不符
老师好,本年发生固定资产清理,导致增值税收入和所得税收入不一致,增值税收入高,我们所得税还是分公司汇总收入,这有风险吗?还是必须要调成一致申报?
老师好,我单位由于意外火灾导致固定资产报废,之后出售了残余,我们计提了销项税,增值税也申报了收入,但是申报印花税和水利基金时,也要以增值税的收入(含残余固定资产处置收入)为依据吗?
老师,税务局的增值税额和我账面利润表营业收入金额不一致,导致申报企业所得税金额和税务局提示的免税销售额有差异,最终我是按照我的来申报的,这种情况有没有问题?
我现在更正报表怎么改啊
我们是a级纳税人
你好,你要更正哪一个所得税的吗?
所得税汇缴,这个提示,怎么改正,因为用了固定资产清理
报的未开票收入
两种方法,一种是反结账,把固定资产清理改成其他业务收入, 还有一种方法是今年汇算清缴纳调增收入,然后再纳税调减支出。
年报财务报表还改吗
如果第一种方法的话,需要修改,第二种方法不用。
增值税收入看申报表总额,所得税申报看财务报表吗
是的,对的,是这么做的。
第二种方法汇缴直接改也不行,与财报不一致
我得改财务报表是吗,只改收入吗
汇缴调减在哪调减
纳税调增了,没有风险。这个提示可以忽略。
老师,他让我更正在继续申报
你看这个提示
忽略继续提交就行,因为你税法上的收入是一致的
我把财务报表改了可以吗
和申报的就不一致了,这个你自己决定就行。
你那我不改财报了,那我收入加上这个,然后调减是纳税调整明细表填哪个
纳税调整明细表收入类,其他里面填写税收金额。
老师,你看我把这部分收入计入其他业务收入的其他,调减大类这样写可以吗
你是少做了收入你不应该调增吗?是增加你这样减少了。你所得税的收入小于增值税的,你得增加调增, 然后在纳税调整明细表扣除项目填写税收金额,再调减就行了。