同学您好,您的差额是固定资产清理的金额是吧,这是属于正常的,
公司处置了一台固定资产,按照3%减按2%征收,增值税报表简易征收销售额30000÷3%。 我报年报的时候是销售额和固定资产净值差额记入营业外收入。 现在税管员给我打电话说是销售额增值税报表和年报不一致?怎么办呢 比如说账面剩余价值是100,我卖了200, 账务处理,把这100元差额记入了营业外收入,但是现在有一个问题,我增值税报表带出的数据是200的不含税金额(开票金额),但是我做帐和报年报的时候是100记入了营业外收入,现在就导致我的年报主营业务收入(不包含销售资产,销售资产差额在营业外收入体现)和增值税报表的销售额数据不一致(带出销售资产的开票数据,简易征收栏次)。老师我发一个报表的图您看下,我不知道我的问题说清楚没?
老师你好,我们是外贸企业,有一批货物出口转内销,账务处理我做的是,借:主营业务收入(外销),贷:主营业务收入(内销),增值税应交增值税(销项),增值税申报表表一,在填报时,开具其他发票销售额第18行,按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票,第六列,第一行填写。现在出现的问题是,增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符,相差金额就是调出去的税额,报表应该怎么填写?
税务局核实我们增值税收入和所得税收入为什么不一致?差额刚好是增值税申报表中销售额。过去一年只有两笔收人,一笔是主营业务销售,一笔是固定资产清理,营业外收入,现在不知道问题到底出在哪里?为什么税局会显示少技收入
清理了一个固定资产没开发票,增值税附表一里填了不开票收入,我做账做到固定资产清理,现在报财务报表和所得税,跳出来说营业收入和增值税报表里的收入有差异,因为我做账是固定资产清理,不是做到收入里,所以我报所得税,是不是要把这个固定资产清理的收入,也加到营业收入里?但这样的话,它又提示营业收入和财务报表里的不一样了,因为财务报表是根据我做账来的也是,营业收入没有那个清理的金额
老师您好,请教一下公司是小规模纳税人,这个季度没有主营业务收入和其他业务收入,只有一笔固定资产出售开普通增值税发票,申报增值税时在主表第7行“出售固定资产不含税金额”中填列,固定资产出售在利润表中是不是只体现固定资产利得和损失,这样利润表中的营业收入那里就没有金额,问题就是增值税那里有报收入,利润表没有,出售固定资产会影响资产负债表,会不会造成税务那边收入不匹配。
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
是主营业务和固定资产的总额,去年总共也就这两笔收人
因为那您增值税的里面有,这不做主营业务收入,所以就有差异了
就是说我的账和申报都没有问题,对吗?我应该怎么向税务局说明
要不然税务局说我们少记收入,少缴税款
同时,为什么差额不是固定资产清理收人,而是主营业务收入和固定资产清理收入之和
那您主营业务收入有没有做收入呢,做了的话那就不应该包含主营业务收入的
做了,就是我看税局发过来的电子表格中销售额是主营业务收入和清理设备收入总额,可销售收入是0,所以想确定是固定资产清理的原因就直接导致销售收入显示0,才说我们少计收入的吗
所得税的销售是0吗,那您具体看下您的所得税申报表,或者方便的话可以具体截图看下吗
年度所得税申报表营业收入等全都是0
那您所得税的收入确实是申报有问题的
是否因为没有填写一般企业收入明细表,现在怎么办
可是好像表都是自动生成的
那就是您的利润表填的有问题,您利润表里面的营业收入有数据吗
有的,就是主营业务收入的金额
那利润表的营业收入有金额,所得税申报的收入也应该有金额,那应该是少填了
好像当时所得税申报表都是自动生成,系统中没有提示要填写一般企业收入明细表,所以所得税年度纳税报表自动生成,金额全是0
那您也一定需要和利润表核对的