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老师,我们公司17年成立时当时的出纳给了我几个期初数,其中固定资产2万多,因为是出纳直接给我的期初数,所以没有购买凭证,当时没有仔细追究这2万是怎么回事,现在审计来发现2万固定资产没有明细,讨论后认为应该是出纳搞错了,这2万固定资产不属于我们,现在应该怎么做账调整呢?

2025-05-23 13:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-23 13:13

你好,他给了你资产,然后还有哪些数据,其他的数据对吗?他给你的当时平衡嘛,不平衡的话,你通过哪个科目调整的?

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快账用户3082 追问 2025-05-23 13:14

就给了银行存款和固定资产两个数据

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齐红老师 解答 2025-05-23 13:15

你借贷怎么做到平衡的差额,你看下放到了哪里呀?

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齐红老师 解答 2025-05-23 13:16

只有资产的数据 负债和所有者权益都是零?

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快账用户3082 追问 2025-05-23 13:16

贷方做的非限定性资产里的

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齐红老师 解答 2025-05-23 13:19

那你就调整非限定性净资产,借非限定性净资产贷固定资产。做了折旧吗?如果有的话,需要红冲。

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快账用户3082 追问 2025-05-23 13:25

没有做折旧呢?老师,直接红冲吗,不需要依据吗?

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齐红老师 解答 2025-05-23 13:29

你红冲需要依据,他入账的时候都没有依据实际没有资产自己写说明做依据

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快账用户3082 追问 2025-05-23 13:33

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-23 13:34

不用客气,工作愉快。

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您好,固定资产应当按历史成本计量,调整原值原因是什么呢?
2021-09-17
你好,只要往来等没有了余额,存货开发票销售出去或者交销项税就可以了,固定资产清理了
2020-07-13
你好同学发票可以补,资产也是对的同学新东西来了用发票入,没发票别入就好了同学你的资产分录是对的同学同学没错
2021-01-08
您好,是可以变更的,那您可以与专管员沟通,能否在以前年度计入费用。
2021-01-23
您好,1是的,做固定资产清理,2可以,按13%增值税销项税,3影响,增加应纳税所得额。4这个是税会差异,冲回上期计提递延所得税负债
2022-10-04
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