你好,转给自己的话就记录到其他应收款。

老师,我每月做工资11万,我可以公户转给法人卡,备注工资,这样可以吗,我发放用现金,不够借法人,然后公户转法人,这样其他应付款可以平账,这样操作可以吗
老师,,之前老板有垫付工资费用,有个付给个人的报销没有发票,走了公户,我借:其他应收款-个人,贷:银行存款,,但是其他应收款就收不回来,我要平账的话,我可以做还法人款吗?借-其他应付款法人 贷:其他应收款-个人吗?把账做平吗
老师,我公司老板在公司注册时向别人借款10万用于购买机器设备,当时别人是直接转账他个人卡的没有经过公司账户,机器设备也没有发票,现在要还借款,怎么合法才可以从公司公账上还款给别人
1.法人经常用公户给自己转款,也没有发票,怎么办做账呢, 2.还有就是借法人的现金(用于发工资,支付其他)后公户转账还款给法人可以吗?
老师,我公司近几年有用法定代表人名义借款,用于公司经营用的,但是贷款公司这边打款给法定代表人,法定代表人未打款到公户就直接当备用金用了,目前公司账户一直是挂其他应付款的,现在法定代表人也打不了款进来,可以用费用发票冲数吗?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
如果不还的话是要一直挂着了,会不会有风险,还有第二个问题请解答,谢谢
这个转给法第二个问题是可以给法人转账的。
第一个问题,借给法人之后一直不归还的话,会有视同分红的风险
借法人现金,用现金发工资可以吧? 可以把法人用公户转给自己的钱作为还款款(也就是还借用法人的现金)合理吗?
用现金发工资也是可以的。
你转给法人的话,也可以当做还款。