你好,借其他应收款-经理5384,银行存款40000,销售费用-业务费20000,带其他应收款-法人65384

老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师您好,我们是会务服务公司,做了一笔单子6800,公司法人微信收到款了,然后转到公户,还没有开票给客户,怎么入账做分录呢
同一个法人成立的公司之间,A公司贷款后又转借给B公司用于经营开支,B公司账上有资金流入后再还给A公司,遇到这种业务实际工作中该如何做账务分录处理呢
老师好,请教一个问题,公司给个人付款写的是支付酬劳款,没有发票,然后这个怎么写会计分录,还有税务上需怎么处理
业务员的车先让公司付款,后期在从业务费里扣款。每月还车贷钱是我们公户转钱给法人,法人再去支付车贷钱,这分录怎么写
出口退税,麻烦老师简要说明一下退税流程,税务局老师说在报关后备案,学堂老师提醒在报关前备案。麻烦再确认一下具体备案时间。谢谢
我公司是影视公司,转租房租需要给对方开发票,发票税务代码是选择经营租赁吗?
老师好,小微有限公司会计移交给别人,要移交哪些内容?应该注意什么呢?
老师,你好,我们母公司开了一张发票给我们子公司,说是奖牌,一张奖牌1000多元,有好几个奖牌,是开的普票给我们,母公司叫我们给员工申报个税,这个怎么个申报法?又没实物,就是个奖牌?奖牌是发放给我们子公司员工
老师好,我们是深圳一般纳税人生产制造企业,公司开了阿里巴巴店铺,阿里巴巴的流水业绩怎么申报纳税?电商有单一纳税渠道吗?还是和日常销售额汇总到一起?
老师,个人融资租赁购买车,和企业融资租赁购买车,计算利息和还款方法一样吗?
实行小企业会计准则,公建开采暖费发票应该是 9% 的税点,但是开票时开成了免税的。已经更正23-25年报表,有23年开的也有25年开的,不冲发票,有留抵,会计账怎么做?没有以前年度损益调整这个科目,会计软件是用友T+,23年不含税金额30796.98,税额2771.72,25年不含税金额22978.16,税额2068.04,之前年度已计入借:预收账款,贷主营业务收入-居民,这次收入要入主营业务收入-公建,最后调整到未分配利润,详细的记账过程
老师,开差额发票是不是只可以开普通发票,不能开专用发票
报年报时净利润总额,和年报资产负表中的未分配利润不一致吗?
9180资质,需要什么条件才能申请呢?
如果贷其他应收_法人,那法人其他应收就是就是负数了
其他应收法人就预支备用金30000
如果是65384就是负数了
你好,你之前说他欠了公司80万?
如果就预支了30000,那他给回公司6万多,多的是当借款?
公司欠法人90万
具体分录怎么做
你好,这样的话,是借其他应收款-经理5384,银行存款40000,销售费用-业务费20000,贷其他应收款-法人30000 其他应付款-法人35384
贷其他应收3万,贷其他应付35384是什么意思
你好,因为之前他借支了3万,所以冲减这个其他应收款。 剩下的他带在公司付的部分计入其他应付款。
剩下的他代公司付的部分计入其他应付款。
35384是20000,5384还有那10000是哪里的
你好,35384是65384-老板借支的30000得到的。
那个2万和5384 是你上面说的支付客户的费用。和剩余的部分
不是只支付了25384哪里还有那10000
你好,公司法人给经理转款65384让还公司账,然后他借支了30000.所以公司欠法人35384
还还没能明白那10000在哪来的
你好,没有1万。我又看了我回复的每条信息,没有看到我哪里有说1万。
只支付了25384怎么是35984
你看一下,你上面给的条件。并没有说只支付了25384. 公司法人给经理转款65384让还公司账,还款了40000,20000支付给客户业务费,还有5384没有还款具体分录怎么写
公司法人转10000元给经理,让经理付10000业务费,这一万也是公司钱,经理和法人分别在报销费用中加还是减
你好,是公司先借给法人,法人再转给经理的吗
这部分公司出,报销经理的,只是法人转给经理了
你好,这个公司借销售费用-业务费,贷银行存款10000,经理报销的,直接付给经理就行。