你好,借其他应收款-经理5384,银行存款40000,销售费用-业务费20000,带其他应收款-法人65384

老师好!请问:公司贷款买了一台机器,发票没有开给我司,机器首期款已付(从公司账户上付的)。每月从个人(法人)账户转还款给贷款银行,银行要等贷款都付清时再开发票给我司,请问,我们这个分录,我每个月都要记,还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记?每月扣还的贷款是从法人的账户上还的(这个是当时货款银行这样要求的,没有从公司上还款) 我现在有做的分录是: 付首期款时: 借:固定资产 贷:长期借款- **银行(分24期还) 银行存款 每月从法人账户上还款时 借:长期借款**银行 贷:其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时: 借:其他应付款-法人户 货:? 另就是现在公司没有生意没什么钱,每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好?我做的对吗?
老师您好,我们是会务服务公司,做了一笔单子6800,公司法人微信收到款了,然后转到公户,还没有开票给客户,怎么入账做分录呢
同一个法人成立的公司之间,A公司贷款后又转借给B公司用于经营开支,B公司账上有资金流入后再还给A公司,遇到这种业务实际工作中该如何做账务分录处理呢
老师好,请教一个问题,公司给个人付款写的是支付酬劳款,没有发票,然后这个怎么写会计分录,还有税务上需怎么处理
业务员的车先让公司付款,后期在从业务费里扣款。每月还车贷钱是我们公户转钱给法人,法人再去支付车贷钱,这分录怎么写
老师,工程施工-合同成本-人工费和材料费,年末如何给它结转到主营业务成本那边啊?那个会计分录要怎么做?
专项支出处理 :若涉及研发或技术改造拨款,需先计入“专项应付款”,使用时冲减,项目完成结转资产。具体分录怎么写?
你好,老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收,25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额,每季度核定是9万,税率0.5%。第四季度超了定额,经营所得为98342.41元,已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时,未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗?如需添加,定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填?3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常,需要修改吗?
特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到,电子税务局显示不能补申报,只能申报3月份的,有影响吗?或者有没有什么补救的方法吗?
老师我想问问呢,个人所得税每年必须要申报吗?
即时付款是网银审核还是制单
你好,@董孝彬老师 请问一下,我们公司是生产沥青混凝土的 然后有采购一大批大石头回来,然后租破碎机回来破碎大石头 那这个破碎机机械费是计入原材料成本 还是计入制造费用机械使用费
老师,老板总是在公司里面,反正转钱出去,我就问那个财务为什么不把老板的工资做高一点,或者是有些员工他们因为都是业务员嘛,他们其实是。每个月工资加奖金是不低的,应该有个万把块钱左右。我问为什么不直接就是发万把块钱,他们都是发的3000多,然后就是绩效就是从老板的私卡打的。他那个财务回复我是说老板怕那个叫什么离职赔偿,我就想问一下。如果就是绩效是7000,基本工资基本工资是3000多,那他的离职赔偿也是按1万这个基数,还是按3000那个基数来赔偿呢?
招待费汇算,具体规劝规则
购销合同电子版买卖双方双章一黑一红,这样的电子版可以正常贷款使用么,还是需要打印出来
如果贷其他应收_法人,那法人其他应收就是就是负数了
其他应收法人就预支备用金30000
如果是65384就是负数了
你好,你之前说他欠了公司80万?
如果就预支了30000,那他给回公司6万多,多的是当借款?
公司欠法人90万
具体分录怎么做
你好,这样的话,是借其他应收款-经理5384,银行存款40000,销售费用-业务费20000,贷其他应收款-法人30000 其他应付款-法人35384
贷其他应收3万,贷其他应付35384是什么意思
你好,因为之前他借支了3万,所以冲减这个其他应收款。 剩下的他带在公司付的部分计入其他应付款。
剩下的他代公司付的部分计入其他应付款。
35384是20000,5384还有那10000是哪里的
你好,35384是65384-老板借支的30000得到的。
那个2万和5384 是你上面说的支付客户的费用。和剩余的部分
不是只支付了25384哪里还有那10000
你好,公司法人给经理转款65384让还公司账,然后他借支了30000.所以公司欠法人35384
还还没能明白那10000在哪来的
你好,没有1万。我又看了我回复的每条信息,没有看到我哪里有说1万。
只支付了25384怎么是35984
你看一下,你上面给的条件。并没有说只支付了25384. 公司法人给经理转款65384让还公司账,还款了40000,20000支付给客户业务费,还有5384没有还款具体分录怎么写
公司法人转10000元给经理,让经理付10000业务费,这一万也是公司钱,经理和法人分别在报销费用中加还是减
你好,是公司先借给法人,法人再转给经理的吗
这部分公司出,报销经理的,只是法人转给经理了
你好,这个公司借销售费用-业务费,贷银行存款10000,经理报销的,直接付给经理就行。