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员工工资应发1000实际每月只发了500剩下年底再发怎么做账

2025-05-23 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-23 15:17

您好,
借:应付职工
贷:银行存款
没付完的挂应付职工上面

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快账用户4672 追问 2025-05-23 15:32

老师能具体写一下分录吗

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快账用户4672 追问 2025-05-23 15:34

借 管理费用1000 贷 应付职工薪酬-应付工资 1000 借应付职工薪酬-应付工资1000 贷银行存款500

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快账用户4672 追问 2025-05-23 15:34

借贷不平衡啊

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:34

借 管理费用1000
贷 应付职工薪酬-应付工资 1000
借应付职工薪酬-应付工资500
贷银行存款500

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快账用户4672 追问 2025-05-23 15:34

剩下的500怎么挂呢

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快账用户4672 追问 2025-05-23 15:35

哦 谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:41

这个直接在应付职工上面了,没有冲完哦

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快账用户4672 追问 2025-05-23 15:42

如果年底把剩下的工资发放了 这个分录要咋做呢

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齐红老师 解答 2025-05-23 15:43

借应付职工薪酬-应付工资
贷银行存款
直接做这笔分录就可以

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您好,只要是年度汇缴前发放的工资都是可以税前扣除的。 计提工资 借:××费用(管理/销售等)-工资 60000 贷:应付职工薪酬——工资 60000 发放:借:应付职工薪酬——工资 10000 贷:银行 10000,这样:应付职工薪酬——工资 贷方有50000的余额就是未发放的。
2024-04-18
你好,你们单位有车吗?没有车的话做福利费。给他做公厕4000,不要做5000,然后一块儿申报个税5000就可以。
2021-07-07
你好,没有发放的应付职工薪酬挂账就可以了,在贷方有余额,不用做支付的分录。
2023-04-03
同学您好,借:管理费用等科目1000,贷:应付职工薪酬,1000借:应付职工薪酬1000,贷:银行存款200,其他应交款-公积金100,其他应收款200,其他应付款500
2023-05-31
下个月发放的话,借应付职工薪酬,8000贷银行存款。
2021-04-13
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