借其他应收款贷他应付款,老板,1000 借工程施工劳务费贷其他应收款1000,银行存款2580。

老师,我们单位投资100万,员工以工资入股,老板占比90%,员工占10%,老板替员工垫付入股的资金,之后再扣工资,这比业务,从我收到老板给的现金100万,再到扣工资,开工资,具体应该怎么做分录呢
老师,员工公益捐款,先从账上统一捐款,然后从下个月的工资扣除。这个怎么做分录呢?
老板个人收到分包商1000发放员工的工资,然后从老板公司的公账付工资给员工个人,这样做分录可以吗?借:销售费用-工资 1000 贷:银行存款公账 1000 借:销售费用-工资 -1000, 贷:银行存款-公账:-1000 借:其它应收款-备用金 贷:银行存款-公账
老师您好,请问下,公司给员工补发7-10月的工资,发放工资时分录怎么做呢?(假设员工7-10月工资4000每月,11月开始涨薪到5000每月,然后公司给员工补7-10月每月1000元)补发这个工资时分录要怎么做合适呢?
我们这个月发放上个月工资少扣员工的个税了,比如工资表工资1000 个税3 银行发工资出去1000, 应该是给员工发907,这个我怎么做分录呢
公司账面实缴资本是12万减资后10万两个股东各占50%,实缴的凭证无法获得,减资后账务怎么处理,后期涉及股权转让,一位股东的50%转让给另外一个股东
老师您好,小企业会计准则,以前年度所得税未计提支付的时候用的借应该税费应交所得税贷银行存款怎么处理
8月份的时候根据合同进度暂估了一笔成本,现在因为某些原因合同终止了,后续也不会来发票了,需要把这笔暂估冲回。但是这几个月无成本票入账,冲回这笔暂估导致利润表营业成本金额本月数会为负数,本年数还是正数,请问需要怎么调整呢。
请问老师 出纳报销用的付款凭证和报销单一样的吗
租房时间是10.29-12.29,去开发票可以直接开11.1到12.31号吗?代扣代缴个税可以直接申报11月开始吗?
老师,个人去税务局代开30万运输费发票,大约交多少税?
老师 我付给对方80%的款我怎么做分录呢
二手固定资产出售,固定资产出售价低于账面价值,做什么分录
老师 商贸企业正常的税负率是多少区间
老师,请问一个公司销售LED还有铝塑板这种产品开发票项目名称要怎么选择