你好,没有发放的应付职工薪酬挂账就可以了,在贷方有余额,不用做支付的分录。
工资表是每月上旬HR才弄出来,到当月15日发放上个月的工资。月底如果计提工资表没出来怎么办?每月人员和工资都有变化。如何做工资计提?
请问在每月计提工资时,如果公司每月发放工资时每人只发放一部分工资,其余的等到年底统一发放(比如某人工资一个月10000,每月公司发放5000,剩余的12*5000等年底发放),这样的情况下每月计提的时候是只考虑5000的部分嘛,那剩下的5000当月需要入账吗?如何入账呢?想知道具体记账时怎么处理,谢谢
7月份工资都做完了,但是7月份只发了基层员工工资,还只发了基层员工的50剩下都没有发,这个怎么处理呢
我们是工程公司,员工发工资不是每个月都发,平时预支工资,年底结算,我这个做账报税怎么做呢,每个月都申报工资吗,申报多少呢
如果员工工资没发完,剩一点年底结,每个人都是,怎么做账?
交通费是实报实销吧,交通补贴是固定发放金额,需要交个税吧
未开票收入怎么做分录,在汇算清缴怎么申报,之后红冲吗
还有我的存货库存还有40多万。为什么资产负债表的原材料项目是负数。是怎么情况啊
老师我的资产不等于负债加所有者权益,这种情况我怎么查账
老师!今年注销的企业,还用报24年的年审吗
老师,您好!如果在4月份购买了一次性手套,围裙等,花了1100元?可以在月份进行月末计提吗?入什么科目呢?
为什么对一般借款要计算资本化率?而不是对用多少就用金额乘以它的利率就好啦?
今天汇缴清算,暂估100万,发票来了60万,100万是瞎估估的,多暂估的40万,现在汇缴清算怎么填写?填写在什么位置,分录需要怎么写?
你好老师 小规模纳税人给员工交的意外险会计分录怎么写
专门借款22.1.1借入2000万,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500万。问:资本化的费用应付利息为什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!难道不是只对500算半年的利息?
老师有一个员工工资不发完,老板年底考核才给他发挂 借:其它应付款-员工 贷应付职工薪酬 是这样?
你好,借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资
老师我知道你说的这个计提工资
你只计提就可以的,没有支付,不用做支付的分录。
这个是发完工资的做账,有一个人他没全部发完,老板考核他,年底才结算工资这个账我怎么记
计提100,借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资100 f了80,借应付职工薪酬工资80,贷银行80,这个理解吧,没有发放的不用动。
应付职工薪酬工资在贷方余额表示你们单位欠了人家的钱。
借员工 贷应付职工薪酬这样?
你好,那你的应付职工薪酬工资余额会两倍增加的,你看一下。
你这样出来的话,余额不准确了。
借应付职工薪酬6200 贷银行存款6000 其它应付款员工200这样?
可以的,可以这么做的。
然后发完工资是借员工 贷银行存款?还是借应付职工薪酬 贷银行存款
借其他应付款,员工贷银行存款。
嗯好的老师
老板借其它公司钱(也是老板的公司)买下一个公司,买公司的钱是跟老板娘借的,随后还要还老板娘跟老板另一个公司的钱怎么做账?
借银行存款,贷其他应付款。老板,老板娘。
钱直接打卖公司账户上了没有经过我们这
我现在就是做的买下公司的这个账
你好,那你们单位是对方企业的股东吗?如果是的话,直接长期股权投资贷期的应付款。
借长期股权投资,贷其他应付款。
不是我们是买的人家公司的,买公司的钱是跟老板娘还有老板另一个公司借的钱给对方的,这个 钱是要还得
不是的,我的意思是买公司的,这个是谁买?是你老板买还是你企业买?如果是你企业买的话,你们单位可以还钱,如果是老板买的话,你们这个钱不应该还吧,但是这是个人的行为。
你得是对方企业的股东才能买它。