您好,您在今年的时候直接红冲当时的凭证就可以的。
老师,我们公司2020年有一些暂估的库存商品,今年汇算清缴之前,没有收到那些发票,做了调整利润的处理,交了企业所得税,分录上怎么做呢?那些已经暂估的库存商品和成本
公司有暂估一些暂估成本和预提了一些费用,所得税汇算清缴时做的纳税调增,交了所得税了,那暂估的成本和预提的费用怎么做账务处理?
之前暂估了成本,现在汇算清缴时要把暂估的成本冲掉补交企业所得税,那需要调整财务报表吗,怎么做账务处理
老师好,请问因预缴所得税时少交税款,以前年度暂估了一笔劳务费,暂估的年度已经做纳税调增处理了,现在核销是怎么处理掉?
汇算清缴调增了10万,并缴纳的所得税,去年做分录 借:管理费用10万 贷:应付账款-暂估10万,汇算调增后,补交所得税及冲暂估的分录怎么做?
老师你好,请问公司客户对往来账,放在每月什么时间合适?如果放在每月25号,那对账期是从上月26至本月25号吗?
老师!个体工商户公户上面的钱怎么合理取出来呢
统一社会信用代码和纳税识别号是不是同一个东西?
朴老师,请问我们电商交易,有的客户需要发票,我们就开发票,但是收款都电商平台,这个应收账款应该怎么设置科目?
红冲去年的一张发票,进项税怎么做账?
转账是给了成都的京东公司,发票是北京京东公司,这个符合要求吗
我司是高企,销售软件服务,图片是我司技术人员让我提供的数据。其中利税总额是什么?数据从哪些报表获取?创新指标下的所有项目数据从哪些报表获取?
日常报销费用怎么做账
老师,企业支付宝注册下来员工也不能用企业支付宝直接给对方付款,只能使用企业支付宝收款?
个体户生产的该不该用公户发工资
比如21年我们暂估的时候,借库存商品,贷应付账款-暂估(库存商品已经结转到成本了),然后汇算清缴的时候这个票还没有开回来,我们做了汇算清缴纳税调增,之后账务处理的话,就直接借主营业务成本(负数),贷应付账款暂估(负数),是这样吗?
借应付账款暂估贷利润分配未分配利润。
好的,谢谢
祝您生活愉快开心快乐