咨询
Q

请问老师,企业2024年付的租金100万,已入成本,但对方到现在也没给开发票,是不是汇算清缴前要调增,在哪个表里调

2025-05-24 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-24 08:56

无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

头像
快账用户6206 追问 2025-05-24 09:00

财务报表和账都不用改是吗

头像
齐红老师 解答 2025-05-24 09:00

是的,账没错不需要更正报表

头像
快账用户6206 追问 2025-05-24 09:01

老师,如果对方在6月份给开了发票,是不是也需要在汇算清缴前调增

头像
齐红老师 解答 2025-05-24 09:03

确定能取得发票就不做纳税调整

头像
快账用户6206 追问 2025-05-24 09:10

如果确定对方在2025年能给开发票的话,不确定是哪个月能开,就不用纳税调整吗

头像
齐红老师 解答 2025-05-24 09:11

是的,因为你现在调整了,以后取得发票还是要更正回来的

头像
快账用户6206 追问 2025-05-24 09:12

怎么更正呢

头像
快账用户6206 追问 2025-05-24 09:13

因为纳税调整后我要补交几万的税

头像
齐红老师 解答 2025-05-24 09:13

就是重新做汇算,把纳税调增的部分改为可以扣除

头像
快账用户6206 追问 2025-05-24 09:14

已经交完了税怎么办呢

头像
齐红老师 解答 2025-05-24 09:14

那么申请退税就行了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2025-05-24
你好,你确定能收到发票可以不做纳税调增的,因为你现在做了纳税调增,以后取得了发票,还是可以更正为可以税前扣除,又要退税
2025-05-24
该企业在 2025 年汇算清缴前 不需要 对这 100 万租金进行纳税调增。 根据《国家税务总局关于发布〈企业所得税税前扣除凭证管理办法〉的公告》(国家税务总局公告 2018 年第 28 号)规定,企业应在当年度企业所得税法规定的汇算清缴期结束前取得税前扣除凭证。该企业 2024 年支付的租金,对方虽在当年未开具发票,但会在 2025 年 7 月开具,只要企业在 2025 年汇算清缴期结束前取得发票,就可以作为税前扣除凭证,相应支出可以在 2024 年度税前扣除,无需进行纳税调增
2025-05-24
在A105000纳税调整项目明细表第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2024-05-12
同学您好! 为调增小微企业所得税汇算清缴额,除了已经通过增加工资和利息支出调整的部分,您还可以考虑调整其他项目。例如,检查是否存在未计入成本的费用,或者是否有可以合理提高的税前扣除项。
2024-03-30
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×