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请问老师,企业2024年付的租金100万,已入成本,但对方到现在也没给开发票,是不是汇算清缴前要调增,在哪个表里调

2025-05-24 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-24 08:56

无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

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快账用户6206 追问 2025-05-24 09:00

财务报表和账都不用改是吗

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齐红老师 解答 2025-05-24 09:00

是的,账没错不需要更正报表

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快账用户6206 追问 2025-05-24 09:01

老师,如果对方在6月份给开了发票,是不是也需要在汇算清缴前调增

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齐红老师 解答 2025-05-24 09:03

确定能取得发票就不做纳税调整

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快账用户6206 追问 2025-05-24 09:10

如果确定对方在2025年能给开发票的话,不确定是哪个月能开,就不用纳税调整吗

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齐红老师 解答 2025-05-24 09:11

是的,因为你现在调整了,以后取得发票还是要更正回来的

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快账用户6206 追问 2025-05-24 09:12

怎么更正呢

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快账用户6206 追问 2025-05-24 09:13

因为纳税调整后我要补交几万的税

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齐红老师 解答 2025-05-24 09:13

就是重新做汇算,把纳税调增的部分改为可以扣除

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快账用户6206 追问 2025-05-24 09:14

已经交完了税怎么办呢

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齐红老师 解答 2025-05-24 09:14

那么申请退税就行了

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无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2025-05-24
你好,汇算前没有取得发票是要调增的,这部分7月开具发票汇算可以在今年抵减
2025-05-24
您好,这种最好找专管员沟通下
2025-05-24
您好, 这种先要交税,到时收到更正报表退税
2025-05-24
你好,你确定能收到发票可以不做纳税调增的,因为你现在做了纳税调增,以后取得了发票,还是可以更正为可以税前扣除,又要退税
2025-05-24
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