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你好,老师,这个月支付了6个月租金18000。然后我就做了一个管理费用-租金18000,贷方,银行存款。但是,好像不太对。这个是不是要摊销,那摊销到每个月分录后面怎么做

2025-05-24 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-24 16:55

那个按6个月摊销就行。先计入预付账款

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快账用户6642 追问 2025-05-24 16:56

付租金的时候,借,预付账款,贷银行存款吗

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齐红老师 解答 2025-05-24 16:58

是的,就是那样做的,

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快账用户6642 追问 2025-05-24 16:59

然后,摊销的时候,就是借,管理费用,贷,预付账款,是吗

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齐红老师 解答 2025-05-24 17:00

是的,摊销就是那样做的

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快账用户6642 追问 2025-05-24 17:01

好的, 谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-24 17:01

不客气,祝你周末愉快!感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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快账用户6642 追问 2025-05-24 17:04

这个对方开票过来了。那是,借,预付账款,应交税费,贷方银行存款吗

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齐红老师 解答 2025-05-24 17:05

嗯嗯,就那样做就行了

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快账用户6642 追问 2025-05-24 17:05

摊销金额是按照不含税金额摊销,还是含税金额摊销呀,老师

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齐红老师 解答 2025-05-24 17:05

摊销是按不含税金额

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那个按6个月摊销就行。先计入预付账款
2025-05-24
是的,分录就是这么做的。
2021-07-29
是的,借制造费用贷待摊费用
2020-08-16
借 管理费用 房租 贷 银行存款 下个月摊销的时候 借管理费用房租 贷 待摊费用 房租 这样是不对 应该借 待摊费用房租 贷 银行存款 摊销的时候 借管理费用房租 贷 待摊费用 
2024-03-04
你好,没问题,可以这么做的。
2021-12-07
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