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进项税额转出,为什么最后会去到成本或者费用?

2025-05-24 18:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-24 18:43

您好,因为原来记的进项税时,借方有一个科目就是成本或费用,本来全记成本费用的,当时记错了。现在调整过来也是记成本费用

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快账用户3975 追问 2025-05-24 18:48

借:主营业务成本 贷:应付账款-供应商 应交税费-增值税-进项转出

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快账用户3975 追问 2025-05-24 18:49

这是我收到供应商开给我红字发票的分录,这里没体现进项税额进入了成本呀?

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齐红老师 解答 2025-05-24 18:51

您好,红字发票是主营业务成本负数,体现了呀,原来正100,现在是负113%2B13

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快账用户3975 追问 2025-05-24 18:53

借:主营业务成本100 贷:应付账款-供应商113 应交税费-增值税-进项转出13哪里体现?

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齐红老师 解答 2025-05-24 18:59

您好,原来  借:成本  100  进项  13   贷:应付  113 现在  借:成本 -113   贷应付-113  进项转出  -13 成本总在一起100-113=-13,没有体现么

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快账用户3975 追问 2025-05-24 19:09

现在 借:成本 -100 贷:应付-113 进项转出 -13这样啊

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快账用户3975 追问 2025-05-24 19:10

我现在收到了对方给我开113元的负数发票,是这样做账

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齐红老师 解答 2025-05-24 19:14

那这个分录不平呀

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快账用户3975 追问 2025-05-24 19:19

但是进项税额转出不应该是负数啊

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齐红老师 解答 2025-05-24 19:22

对的,这是红冲的情况,原题中提到的还有另外情况,福利费不让抵进项税,转出就到福利费了

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快账用户3975 追问 2025-05-24 19:26

现在就是我需要收厂家的返利100块钱,那我首先要看红字信息表给厂家,厂家再开回100块钱的负数发票给我,收到负数100发票怎么入账?老师

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齐红老师 解答 2025-05-24 19:30

您好,借:原材料- 100/1.13 进项  -10/1.13/0.13  贷:应付-100 红票不进项转出,就是进项负

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快账用户3975 追问 2025-05-24 19:32

可是我之前已经抵了税了,现在肯定要把那个税金那部分转出

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齐红老师 解答 2025-05-24 19:33

您好,是的,分录不写转出,一般转出不是红票,是不用于经营的转出,比如用于福利,非正常损失

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快账用户3975 追问 2025-05-24 21:13

请教一下老师,我利润表净利润是5万块钱,但是需要缴纳6万多块钱的增值税,那我这个月不是亏了吗?

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齐红老师 解答 2025-05-24 21:14

您好,不亏,增值税是价外税,这钱是客户出的,又不是我们自己出的

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你好是的,是这么做的,最后一个分录需要改一下,借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税专出未交增值税
2021-02-20
 你好;    说白了。 意思就是比如你进项税是 100 ; 你成本不含税是 1000 ; 那么合计含税金额是1100  ; 如果  不允许你抵扣  ;这个100 ;是不是你要  价税合计入  成本费用1100去;  就是这样的意思;转出   把进项税转到成本费用去即可 。   
2022-04-07
可以的,可以把进项税额加到成本或者费用里
2023-01-07
你好,做到费用里面借费用贷应交税费应交增值税进项转出。
2020-12-30
借用应交税费应交增值税进项转出, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100
2025-03-25
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