晚上好亲,为啥不退呢,正常的该退就退
你好老师!有个问题咨询一下,我先报2021年企业所得税年报,再报2022年第一季度(有盈利),有退税,税务局要求我调账,不知道怎么调
老师,我问一下所得税年报有退税,不想退,申报表应该调整成本费用,还是调增费用
老师,我问一下所得税年报有退税,不想退,申报表应该调整成本费用,还是调增费用
老师您好,公司为一般纳税人销售煤炭企业,二三年因二季度盈利缴纳了所得税9690元,三四季度亏损全年下来是亏损,填报年报报表,这个我们有一个税收的滞纳金得调增交税,那退税不应该退的比9690元少一点吗?为什么他数据没有变化呢
老师,您好,我们一直都是有的员工工资没有申报个税,以前年度没有纳税调增,这次是因为企业所得税要退1.9万退的有点高,我想把这个工资这块纳税调增,税务会不会让以前几年没有调增的都调增出来啊
集团报表只有财务信息审计才需要组成部分重要性么,
请问社会保险费申报明细表可从哪里导出(有显示单位缴费金额和个人缴费金额的)?
老师好!通过您的解答,我可不可以这样理解:有证的设备购买入新公司帐务,可以进行抵扣+摊销 无证的不动产+设备租赁入新公司 可以进行费用摊销 这样分开会不会少纳一些税?还是所有(有证无证的)都以租赁方式租入会少纳税?请老师帮我分别以新公司和老公司身份分析一下,有劳您啦!
购进存货时部分没有发票,用白条(20万)抵,并用乐移动动平均法计算结转了销售成本,所得税汇算时如何调增?是要扣除20万重新计算销售成本并将与原来的销售成本差额调增吗?
所得税汇算清缴时提示营业收入跟增值税报表不一致。这个该怎么处理啊
老师你好!事业单位医疗行业,财务会计本年盈余-医疗盈余年末结转到哪个科目
24年12月工资忘记计提,我在2025年1月直接补计提到管理费用里了,这样账务处理有没有风险
增发新股为什么不是风险对冲,而是风险转移?
老师,我们是一般纳税人事旅游行业实行差额征收,24年有笔成本发票80万收到了,由于疏忽,25年5月才发现,可以直接做到25年的成本里面吗
乡里面的租赁费(没生产,属于管理费),没有发票,汇算清缴时具体在哪个表调整
实在不想退,就看看销管费里有没有可能不能扣除的费用,调增
不退 ,我要调增一下,我不知道调增哪些东西 哪些东西可以调增,我不会这个 怎么办
您能给我点指导吗,调增什么费用
管理费用,有没有差旅费或者餐费这些,调出来一部分
我刚才试着调了一下,就交31块钱就可以了
如果他销售费用没有数据,管理费用只有个工资,那要怎么调 这家没有
那就没啥可调的了
怎么办 不能退
我给他做一笔招待费进去?
不能啊,现在做,假设说您做100,最多调增100,那对您的税金没啥意义啊,没啥影响
多做点,冲掉这个退税 ,可以吗
退税怕查账啊
您多做了费用,利润表上更是亏的,做的越多亏的越多,欠您的税越多,然后再调增也不能超过您做的这个费用,对税没影响,不知道我说明白没有
就15块钱税,不至于查的
您成本里有没有可能要调整的
像资产负债表这个折旧已经折旧完了,就不用填摊销折旧那张表了吧,这个是上一年累计下来的数据,今年没有折旧
今年没有折旧就不用填了
成本没有数据,就是收入结转的成本。
真干净,巧妇难为无米之炊,没得调整了。退就退吧,没关系的