您好,不是的,这是调整24年以前,比如23年,是汇缴23年时考虑的

往年的费用做了以前年度损益调整分录,在做汇算清缴的时候以前年度损益调整需要填报吗?填在哪里呢
老师您好,所得税汇算时,以前年度损益调整应该填在哪个表里?
企业所得税汇算时,以前年度调整损益这个科目的成本,是需要填在企业所得税汇算纳税调整表里吗
老师,23年有以前年度损益调整(非汇算),这种在做23年汇算时需在哪个表里填写
23年汇算清缴,24年度的以前年度损益调整,需不需要调整到23年度的所得税汇算清缴申报表里面
老师您好!我想问一下,有个卖鞭炮的公司,之前库存商品没有明细,我接过来,库存商品我是不是得按明细入进去
老师,暂估入库的商品,库存商品的科目有必要设置二级暂估科目吗
老师,我想问一下,就是公司要跑业务,送礼,送酒,开了普票回来,这个可以做为业务招待费吗?
老师代公司客户都不愿意去银打税票,得怎样和客户沟通,即让他不凡,又让他认可
老师,小企业会计准则资产处置收益记入营业外收入,二级科目怎么写
老师代公司客户都不愿意去银打税票,得怎样和客户沟通,即让他不凡,又让他认可
老师,上午好!我们这边统计局每个月要公司财务在国家系统里面报送经营财务相关数据,每年由当地的财政局拨6000元打到公司账户,让公司代付给财务数据报送人员作为报酬奖励资金,请问把这6000元钱打给财务后,公司收到钱6000元,后又将6000元转账给报送财务数据人员,该怎么写分录呢?
老师,慰问员工买的礼品开票不超过公司规定标准的话是没问题的吧,开票也是买啥开啥对吗
不是公司员工帮公司买东西,报销款可以直接打给她吗
年底整理应收应付,应收账款里挂了-50万,意思是公司收到对方单位的发票,已入账未付款,但经过查找发现对方后期由开了红冲票,因为是普票,会计没有进行处理,所以账上一直挂着-50万,这是以前年度发生的事情,那么,现在怎么进行账务处理?
老师。这个我还是不太理解。比方说24年账里面的管理费用的年终奖。跟23年的运费,原本应该是23年的费用。但是23年没有计提。然后24年就把这个做到以前年度损益调整科目了。像这样做之后。我应该需要做哪些东西呢?比方要不要调之前的报表之类的
您好,您看以前年度损益不影响24年利润,那总要申报在哪年嘛,就是申报在23年,就是23年年报和所得税汇缴申报时要考虑这个调整
那意思也就是要去改23年的年报跟23年的汇算清缴表是吗?
您好,是的,是这么理解的
那这个之前都没有改过。要是一直不改会有什么影响。或者从哪里能看出来。哪些数据不对呢?
您好,偷税了,因为这部分影响利润的部分在哪年都没有申报
那23年的财报跟汇算表不动。直接改次年资产负债表的期初数。行不行呢?直接银行存款减少。未分配利润减少
您好,当然不行,重点是汇缴申报表,这些分录是影响利润的
那比方说年终奖。我不调到以前年度。放到今年。也是可以的吧
您好,那就不能用以前年度损益调整这个科目嘛