具体什么情况发生的进项转出呢?
老师 您好 之前勾选入账的分录 现在要做进项税额转出 这个进项税额转出分录要怎么写
进项税额转出的完整分录
老师好,进项税额转出分录怎么写?
老师好,进校税额转出的前前后后完整分录怎么做?
2024年11月分公示了减资,审核通过在2025年一月份,请问在添2024年工商年报是沿用24年的,还是25年通过的
本人名下一个公司,公司用于需要开发票的客户,以及可以取得成本票,外账。一个个体,用于不需要开发票的客户,开支无法取得成本票。年销售合计在300-400万左右,是否有税务风险
老师您好,汇算清缴前暂估了30万的成本,但是没有收到发票,这个我应该填汇算清缴的那个表合适呢
老师。好。想问下,一人独资有限公司,可以加股东吗
汇算清缴业务招待费怎么算
公司支付的担保费企业所得税汇算清缴能扣除吗?
老师,内账,制造业,单位购买铜杆,叫别人拔丝,有加工费,我做原材料账时出库铜杆15万,人家拔完送回来加上加工费我就15万多了,加工费肯定是入成本,但是我原材料库存单要咋做,加上加工费就不平了?
老师,如果一个业务真实发生了,但是不让税前扣除,可以作为成本费用从利润中减掉,但是汇算的时候得调表不调账,是么
老师,资产负债表24年年报里的应付职工薪酬期末余额30500元,25年1月就发放工资了,5月份才做汇算清缴,需要改24年的资产负债表吗?
资产负债表之前代理记账公司是瞎报的,现在我们公司有专业会计新收回来了账,那下一季度的财务报表可以按照正确的数据走吗?比如货币资金期末余额1千万,但实际我们期末余额只有2万多。这可以改吗,会引起税务老师稽查吗,懂得老师回答谢谢
去年12月供货公司有一张发票红冲了。红冲之后有600块钱的进项税需要转出。
老师怎么做账务处理呀?
借:库存商品等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
4月份红冲的发票
就是我说的那个分录
老师,我想问一下进项税额转出后年末怎么处理?
进税额转出后,650需要交税
不需要处理,不需要管3级科目的余额的,平时正确计算申报增值税就行,做账思路: 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
借:库存商品 一5014.16 贷:应付账款 一5666 应交税费一进项税额转出 651.84
651要交税,老师,下一步怎么写?
还是这样计算结转 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 651.84 贷:应交税费-未交增值税 651.84 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 651.84 贷:银行存款 651.84