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老师您好,进项税额转出的完整分录怎么写?

2025-05-25 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-25 11:22

具体什么情况发生的进项转出呢?

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快账用户7754 追问 2025-05-25 11:24

去年12月供货公司有一张发票红冲了。红冲之后有600块钱的进项税需要转出。

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快账用户7754 追问 2025-05-25 11:24

老师怎么做账务处理呀?

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齐红老师 解答 2025-05-25 11:25

借:库存商品等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户7754 追问 2025-05-25 11:25

4月份红冲的发票

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齐红老师 解答 2025-05-25 11:25

就是我说的那个分录

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快账用户7754 追问 2025-05-25 11:26

老师,我想问一下进项税额转出后年末怎么处理?

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快账用户7754 追问 2025-05-25 11:26

进税额转出后,650需要交税

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齐红老师 解答 2025-05-25 11:27

不需要处理,不需要管3级科目的余额的,平时正确计算申报增值税就行,做账思路: 月末先计算   应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵   如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;   如果大于0,需要交税就是以下分录   借:应交税费-增值税-转出未交增值税   贷:应交税费-未交增值税   下月交税分录   借:应交税费-未交增值税   贷:银行存款  

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快账用户7754 追问 2025-05-25 11:30

借:库存商品  一5014.16      贷:应付账款    一5666           应交税费一进项税额转出   651.84

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快账用户7754 追问 2025-05-25 11:31

651要交税,老师,下一步怎么写?

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齐红老师 解答 2025-05-25 11:33

还是这样计算结转 借:应交税费-增值税-转出未交增值税  651.84   贷:应交税费-未交增值税  651.84   下月交税分录   借:应交税费-未交增值税  651.84   贷:银行存款  651.84

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