举个例子,购买办公用品,借:管理费用—办公费,进项税,贷:银行。进项转出分录,借:管理费用—办公费,借:进项转出 (负数)
老师 招待费的进项税转出 前后的分录该怎么做
老师好:酒款对方开的是专票,是做完分录就做进项税额转出,还是认证后在做税额转出?分录怎么写?
老师好,进项税额转出后又转入的会计分录怎么做,2020年的发票因为对方发票异常,在2022年数据筛查中被告知后做进项税额转出,当时的分录是借以前年度盈余调整,贷进项税额转出,今年又通知该发票异常解除,又重新做进项税额转入,这笔会计分录应该怎么做
进项税额转的完整分录怎么做,最后进项税额转这个科目是不是会有余额
您好,老师,以前年度的进项税额转出怎么做分录呢
实缴注册资本金,会计不按当月的注资金额缴纳印花税,说一年缴纳一次,是这样的吗
老师想问一下,公积金上个月漏扣了,这个月补扣的话需要缴纳滞纳金吗?
请问开户行可以变更吗?需要准备哪些资料?
老师,年底费用暂估入账的,次年来票最迟什么时候要重新入账
老师,我想请问一下,差旅费里面含有餐补可以直接做成管理费用-差旅费报销吗?报销但是没有发票。不需要做到工资里面进行个税申报或是做成职工福利之类的吗?
老师,汇算清缴中,职工薪酬里面,年度贷方100万,借方105万,个税申报系统里面103万,纳税调整职工薪酬的表要怎么填?
完成企业所得税汇算清缴之后,是不能进行季度企业所得税申报的更改了吗?
五月份的工资怎么计算,有多少个工作日,是工资除以工作日再乘以工作天数吗
24年预提费用发票没到位,年汇缴红冲如何操作
老师,你好。公司的员工支付了这个加油的费用,一个是柴油,一个是过路费。能不能开发票?开专用的还是普通的呢?
进项转出就是把进项转到相关的存货科目或者费用科目去
明白了,您说的很容易理解!!!!!! 老师再问下,,就是进项销项分录分别咋做,这两个最后咋抵扣成最后的金额?是不是账面不抵扣,报税时候才显示出最終的税额?账面是不显示最终税额的对吧?账面只是显示进项 销项分别多少对吧??
进项和销项可以月末结转差额到应交税费—应交增值税—未交增值税
老师,折旧时候,如果是固定资产的话贷方是累计折旧,无形资产用累计摊销 就这点区别是吧? 问题一如果到期限折旧完,固定资产和无形资产分别怎么处理? 问题二,啥时候用长期待摊费用?
同学,请重新发起新的提问哈,会有其他老师帮你详细解答的。