您好,可以的,四流一致就可以
你好,老师 业务是这样的: 我是新疆的公司,在内地发生采购商品业务,与内地商家发生正常业务,开票,收合同,公账上支付款项。这个应该是没有税务风险的吧? 现在要用新疆公司名称给内地另一家公司发生商品采购业务(我是产品供货方,对方是收货方),计划签订合同,开发票,公账上收付款项。 这家公司不愿意,说是有税务风险,这个我不太明白
老师,我想问一下,老板有两家公司(注册的时候是不同法人),一家是生产企业,另外一家是贸易企业;现在用生产企业生产出来的产品卖给贸易企业,然后贸易企业去出口退税;这两家公司可以用同一个IP地址去报税吗,还是要把两家公司分不同的办公地点分开来
做租赁的,付给对方公司返点费。 有两个疑问: 1.对方公司给我们拉来了客户,我们返他一定的费用,这种返点费不算违规吧,对方收到返点费后,开具专票给我们,这种业务属于正常业务吧,不算违规吧? 2.这种返点费我们支付出去收到发票后分录这样做是否正确: 借:营业外支出737.62 应交增值税-进项7.38 贷:银行745
老师,两家公司甲是乙的股东,甲公司名下有一辆车子,给乙公司日常开展业务使用,不收乙的车辆租赁费,但是产生的车辆相关费用都是乙公司自己出,乙公司名下没有车辆的话可以正常报销车辆相关费用吗?怎么处理比较好
不同行业的关联公司 可能老板都有投资, 经常有往来 账上金额很大很大 而且以后会越来越大 正常吗,比如园林公司、后勤服务 学校、房地产公司等
我在实训的时候,做到农牧行业的时候,在录入起初数据之后,点击资产负债表,显示账不平,然后就根据提示说没有加入消耗性生物资产,然后就重新加上了消耗性生物资产,也显示账平了,最后结转损益的时候,还是显示账不平,说没有添加消耗性生物资产,是怎么回事啊
汇算清缴时,发现利润做高了1125.05元,调减其他可以填,与实际利润相符和,但是又不想退税,这个怎么处理吗?总不能其他,调整和调减去都填吧?
老师,这个月企业将车辆卖给法人,下个月法人又把车租赁给企业,这样可以么
2024年计提了1—12月工资共524万,发放2023年12月份工资30万,2024年1—11月工资480万,共510万。12月份工资44万是2025年一月份发放的,做企业所得税汇算清缴填《职工薪酬支出及纳税调整明细表》时,账载金额是填524万对吗?那实际发生是填480+30=510万,还是填480+44=524万呢?
老师,你好,请问24年报废固定资产,产生损失3万,请问应该填在汇算清缴的哪里,可以税前扣除吗
是不是根据利润分配---未分配利润和本年的未分配利润的和,算是可以给股东分红的钱,还是说要看净利润去分
老师,有一家公司给我们开了票,现在又联系不上对方,我们也不用这个票,怎么处理?
老师,通过居委会给居民捐款可以税前扣除吗?
老师,更正2022年的所得税年报以后利润没有变化,那2023年的所得税年报还需要更正吗?
A公司目前为亏损状态,其大股东B公司要从小股东C合伙企业买回来26%的股权,承诺6%的收益,那么标准做法是不是,以6%的溢价确定股权交易金额,并以此金额双方缴纳印花税并完成股权变更手续,而且C合伙企业如果要把资金分配给其投资人还涉及哪些税?