你好,同学 可以正常报销的,可以补个说明,这个车是为乙公司服务的,作为附件
乙集团旗下的A汽车制造厂为增值税一般纳税人,该厂生产出新型小轿车,生产成本为168 000元/辆,预计的正常出厂价为190 000元/辆,适用的增值税税率为13%、消费税税率为5%。现有两种销售方案: 方案1,A汽车制造厂以出厂价190 000元/辆将小汽车销售给经销商。 方案2,在乙集团旗下新设立一个独立核算的B汽车经销公司A汽车制造厂以180 000元/辆的价格将小汽车销售给B汽车经销公司。 要求:请为该集团进行相关的税务筹划,并说明你的理由。
老师好 我们公司名下没有汽车,但是会有些关于汽车方面的报销(平时业务需要,老板会开自己的车)。不给他报吧 也不合适。所以现在想让老板和公司签一份私车公用的协议,没有租金,老板免费给公司使用,那么该车辆产生的费用可以报销吗 ? 合同不涉及金额是不是无效的啊
老师,我们公司名下没有车,租赁了另一个公司的小轿车用于公司日常外出办事,合同里写明了租赁期内所产生的车辆过路过桥费油费停车费修理费等费用由公司承担,我公司A员工开着这辆车办事回来,所产生的费用是不是应该报销给A员工,并把钱打给这名员工
资料:乙集团旗下的A汽车制造厂生产出新型小轿车,生产成本为268000元/辆,预计的正常出厂价为290000元/辆,适用的增值税税率为13%、消费税税率为5%。现有两种销售方案:方案1,A汽车制造厂以出厂价290000元/辆将小汽车销售给经销商。方案2,在乙集团旗下新设立一个独立核算的B汽车经销公司A汽车制造厂以280000元/辆的价格将小汽车销售给B汽车经销公司。要求:请为该集团进行相关的税务筹划,并说明你的理由。
资料:乙集团旗下的A汽车制造厂生产出新型小轿车,生产成本为268000元/辆,预计的正常出厂价为290000元/辆,适用的增值税税率为13%、消费税税率为5%。现有两种销售方案:方案1,A汽车制造厂以出厂价290000元/辆将小汽车销售给经销商。方案2,在乙集团旗下新设立一个独立核算的B汽车经销公司A汽车制造厂以280000元/辆的价格将小汽车销售给B汽车经销公司。要求:请为该集团进行相关的税务筹划,并说明你的理由
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
附件是放在哪里?每次费用报销的时候都要配一张吗
附件放第一笔分录的,后期摘要说清楚即可的