您好,有的,更正12月工资收入申报,给老板申报奖金,这样就不用发票了,并且把奖金发给老板就可以税前扣除了
老师好,刚接手的账,去年9月份就按暂估结转了成本,汇算清缴已经按这个暂估申报了,但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票,如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录,重新按取得的发票做的话,那么主营业务成本就虚高了3万,相应的库存商品也虚少了3万,如果是这样,这个账怎么更正,如果更正,财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正?有没有不用更正报表 调账的好方法?
本年暂估计提了费用,但是所得税汇算清缴时没有取得发票也把费用冲销在次年了,汇算清缴还需要纳税调增吗?次年冲销费用以后利润增加是不是重复上交所得税?是次年的所得税汇算清缴再做调减?本年能否不作纳税调增?
老师 我2022年暂估的原材料在2023年3月份到的发票 但是我忘记冲红了 我以为我冲红了,汇算清缴清缴也没有纳税调增,现在冲红来得及吗
老师,请问下审计报告需要完全和汇算清缴一致吗?审计报告在汇算清缴前出的,但是2023年暂估有费用,2024年才回来,发票比暂估少,是不是差额纳税调增,那请问下,账务需要处理吗?
2024年有一笔办公费普通发票100元已入账,现税务说对方未申报纳税费用需要转出,在所得税汇算清缴中转出,这笔在2025年需要做冲回100元办公费吗?如需冲回具体会计科目怎么做?2024年的财务年报是不是也要调整
软件开发行业的成本是什么?
甲公司20x5年个别资产负债表应收账款中有580万元为应收乙公司账款,该应收账款账面余额为600万元,公司当年计提坏账准备20万元;应收票据中有390万元为应收乙公司票据,该应收票据账面余额为400万元◇甲公司当年计提坏账准备10万元。乙公司20X5年个别资产负债表中应付账款和应付票据中列示有应付甲公司账款600万元和应付甲公司票据400万元。(2)甲公司20x6年末个别资产负债表上,应收账款中有应收乙公司账款580万元,该应收账款系上期发生的,账面余额为600万元,甲公司上期对其计提坏账准备20万元,该坏账准备结转到本期;应收票据中有应收乙公司票据390万元,该应收票据系上期发生的,账面余额为400万元,甲公司上期对其计提坏账准备10万元,该坏账准备结转到本期。本期对上述内部应收账款和应收票据未计提坏账准备。(3)甲公司20x7年末个别资产负债表上,应收账款中有应收乙公司账款735万元,该应收账款账面余额800万元◇甲公司对其累计计提坏账准备65万元;应收票据中应收乙公司票据875万元,该应收票据账面余额为900万元,甲公司对其累计计提坏账准备25万元。◇4◇甲公司20x8年末
老师,残疾人按比例就业情况联网认证要在5月底之前确认,这个是以什么名义登录的?个人名义还是公司名义啊?
老师,明天入职一家私营的水表厂,年销售4—5千万吧,之前是一个会计,他就来半天,然后现在找我是全职的,就一个人,家族企业。明天第1天去,看看交接方面我要注意点什么或者是程序方面要注意点什么,您给我做一个指导
买的课程里 之前有deepseek这节课的,现在马上就节课了,也没有看到有deepseek这节课呀?这节课那天上呀?
老师好,请问去年的暂估,还差3万左右成本票,下个月才能来票,请问这部分可以不纳税调整吗?
实操往期回放在哪儿?
我在实训的时候,做到农牧行业的时候,在录入起初数据之后,点击资产负债表,显示账不平,然后就根据提示说没有加入消耗性生物资产,然后就重新加上了消耗性生物资产,也显示账平了,最后结转损益的时候,还是显示账不平,说没有添加消耗性生物资产,是怎么回事啊
老师,出口货物缴纳的关税怎样记会计分录?
老师,个体户的夫妻店,一个作为业主工资不能税前扣,另一个人可以按员工工资扣除吧
那要根据奖金金额计算个人所得税吧
您好,是的,但这个不用开发票了,方便
如果不发奖金不更改12月工资表,没有取得发票,是不是必须纳税调增?
您好,是的,是这么理解的