你好,是汇算清缴的所得税吗
请问老师,今年1月交的企业所得税2万元,请问怎样账务处理呢
3月份忘记计提所得税了,4月企业所得税税季报缴纳时,该怎么账务处理?现在小微企业的是否按5%?
请问,汇算交企业所得税,怎么做账务处理?
老师好,请问23年第四季度的企业所得税忘记计提了,2024年要怎么做会计处理?分录怎样做?还有2024年5月份申报23年度企业所得税时补交了2万元,怎么做会计处理?分录怎样做?
请问,五月份退回23年所得税,怎么做账务处理呢?
固定资产可以抵扣企业所得税吗?老师
非盈利社会组织会费收入免税吗
建筑企业进项占比怎么计算, 进账多了很多。项目是亏损的。需要分析。
请问一下自然人每个月有工资收入,如果办个个体工商营业执照有没有影响?
建筑企业进账占比怎么计算,因为我的进账比实际进项多。
9月说全员社保,公司都没有收入,老板就一个人,每个月公账没有进出,还要给他申报个税吗,报多少收入呢
老师, 我们店租每年店租20万,合同我签5年,实际交3年就行,可以享用5年时间。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60万平均摊5年每年12万,然后第一年交20万租金其中8万作预付款吗
A公司给B公司提供技术开发,A公司这部分人力成本直接外包给B公司可以么,需要什么条件;
这个10%是什么?怎么来的?
老师,麻烦问下?服装设计及生产企业公司(定制类的企业) 生产成本怎么核算比较合适?
是的 但是如果不是汇算清缴的企业所得税又是怎么做处理啊
你好,折旧要看是什么原因要交企业所得税。
这怎么看
你好,是这样,不能自己随便想一个 你得要有原因要交。比如你看看所属期,是什么时候。
2024年1—12月31号啊
你好,那就是汇算的了 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
补税和结转可以做在一张凭证是吗
你好,可以的操作没问题。
我好像没有看到有以前年度损益调整的科目呢
你好,你可以借借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交企业所得税 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
不用以前年度损益调整没关系吗
这个需要计提吗 还是说下个月做5月的账的时候在一起做一笔
你好,可以的。 你缴纳的时候做这2个分录就行
为什么是放到利润分配里面去啊
你好,因为最终影响的就是未分配利润。
噢噢 那为什么不是走所得税费用呢
你好,因为是调以前年度的。