你好,是汇算清缴的所得税吗
老师,请问今年5月份缴纳上一年度的企业所得税怎么做账?
请问老师,今年1月交的企业所得税2万元,请问怎样账务处理呢
3月份忘记计提所得税了,4月企业所得税税季报缴纳时,该怎么账务处理?现在小微企业的是否按5%?
请问,汇算交企业所得税,怎么做账务处理?
老师好,请问23年第四季度的企业所得税忘记计提了,2024年要怎么做会计处理?分录怎样做?还有2024年5月份申报23年度企业所得税时补交了2万元,怎么做会计处理?分录怎样做?
老师,请问有加工收入,要结转成本吗,结转产成品成本还是销售成本?
老师,假如供应商24年给我们补贴款是20万,假如我们订20万的货他们会给20万的货。在没有收到发票前我们的账务处理是,借 库存商品 20万 贷 预付账款20万。收到发票后知道其进项税是2.3万且是专票,因此我们又对专票进行认证,然后进行账务处理 借 库存商品-2.3万 贷 应交增值税-进项税 -2.3万。货已经销售完毕,但后来检查又觉得这样做不对,因为这个是供应商给的补贴款,应该是要冲减成本,又进行了账务修改, 借主营业务成本 -20万 预付账款-20万。现在又感觉不对,老师能帮忙捋一捋吗
老师,请问小规模的增值税需要计提吗
老师,填写职工薪酬支出及纳税调整表,账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么取数啊
出口退税发票稽核是稽核什么、稽核时间吗
电商企业有税负率吗?谢谢你了
怎么预缴外省税务局增值税,之前经办人已经走了,用谁的身份进去,现在的办税员身份进去吗
老板父母租的铺面无偿给老板开公司当办公室,双方都需要交什么税
以前就是我们会把那个加班工资两个周六的会显现出来,就可能一一个周六是500,两个就是各500,那现在的话就是站在那个劳动法的角度上的话,是不是。他们就建议就是可以把周六的这个加班的时间,然后就是怎么样平摊到合理的。然后就算的是周一到周五的这种加班,可能周一到周五的就按算7点5个小时这样子。然后每天少的那个半个小时就匀到周六里面去。如何计算这个工资表合理呢
2024年企业所得税汇算清缴,不想退税367.98元,在45项其他中调增了90282.33,退税金额就是0元,但是公司固定资产原值只有59362.84元,本年折旧和税收折旧都是5097.27元,没有一次性抵扣。是不是调增45项其他有冲突??谢谢老师。
是的 但是如果不是汇算清缴的企业所得税又是怎么做处理啊
你好,折旧要看是什么原因要交企业所得税。
这怎么看
你好,是这样,不能自己随便想一个 你得要有原因要交。比如你看看所属期,是什么时候。
2024年1—12月31号啊
你好,那就是汇算的了 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
补税和结转可以做在一张凭证是吗
你好,可以的操作没问题。
我好像没有看到有以前年度损益调整的科目呢
你好,你可以借借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交企业所得税 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
不用以前年度损益调整没关系吗
这个需要计提吗 还是说下个月做5月的账的时候在一起做一笔
你好,可以的。 你缴纳的时候做这2个分录就行
为什么是放到利润分配里面去啊
你好,因为最终影响的就是未分配利润。
噢噢 那为什么不是走所得税费用呢
你好,因为是调以前年度的。