借所得税费用,贷应交税费,企业所得税 利润300万以内的,税率是5%的。

7月份计提了企业所得税,9月份申报的时候是亏损的,就没缴纳企业所得税,但是年底了,7月份计提的还在账上挂着,该怎么处理
3月份忘记计提所得税了,4月企业所得税税季报缴纳时,该怎么账务处理?现在小微企业的是否按5%?
老师,问一下我们3月份季报的时候交了6742.13元企业所得税,是按5%算的。4月份亏本了,那企业所得税要怎样计提。是全部计提回去吗
小规模公司 每个月季度利息收入 上个季度忘记计提所得税 这个季度缴纳企业所得税 账务应该怎么处理
老师,1月申报24年4季度所得税的时候缴纳企业所得税1万元,账务处理在24年12月份计提了所得税费用1万,现在申报企业所得税年报,在25栏的“减所得减免”是不是要填入进去?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
还是先计提,再缴纳是吗?
是的,是的,是这么做的。