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请问业务招待费在汇算清缴时怎么处理

2025-05-26 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-26 11:52

你好,这个不需要单独做分录。汇算在表上调增就好了

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快账用户4362 追问 2025-05-26 11:53

我就是填表的时候怎么处理,扣除比例多少

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齐红老师 解答 2025-05-26 11:54

你好,这个是收入的千分之五和实际发生额的60%,哪个小按哪个

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快账用户4362 追问 2025-05-26 11:55

那要是总共的金额也没有超过收入的千分之五呢?还需要调增吗?

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齐红老师 解答 2025-05-26 11:56

你好,哪个小按哪个了。

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快账用户4362 追问 2025-05-26 11:57

不太懂,是必须要调增吗?那如果不到收入的千分之五那就是0,意思就是不用调增吗

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齐红老师 解答 2025-05-26 11:59

你好,是的,必须要调增 你发生了多少业务招待费,多少收入。

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快账用户4362 追问 2025-05-26 11:59

1900多万收入,业务招待费12000元

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齐红老师 解答 2025-05-26 12:00

你好。那你这个应该调增12000*40%的金额

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快账用户4362 追问 2025-05-26 12:02

调增并补交税金后,账务怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2025-05-26 12:02

你好,补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款

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你好,这个不需要单独做分录。汇算在表上调增就好了
2025-05-26
你好,招待费按发生额的60%,营业收入的千分之五抵扣,哪个小按照哪个来抵扣, 在纳税调整明细表扣除项目第三个就是招待费的
2022-04-15
你好,这个是按照收入的千分之五和实际发生额的60%,哪个小按照哪个。
2025-02-10
你好,计入项目里的招待费,汇算清缴时是算在业务招待费里面的
2020-08-23
你好在纳税调整明细表扣除项目里面有一个招待费,在这里面填写账载金额就可以的,按发生额的60%,营业收入的千分之五抵扣。
2022-05-12
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