不合理。实际交易金额为 467.5 万,多付的 32.5 万属不当得利应返还。开具发票需基于真实交易,甲公司对多付款项无开票义务,乙公司要求开 13% 发票可能涉嫌虚开发票。甲公司可协商或通过法律途径要求返还
好老师,我们欠一个租赁公司塔吊租赁费82600,现在对方给我们开票15万,我们将支付了82600,为了走15万流水,对方私户给我们私户转了65800,,现在我们要给对方再支付多少,15万减掉支付的82600,剩余67400,但是对方转来65800,中间的差是税款吗,这个税款怎么算的, 对方发票是1%的专票
老师,我们是建筑总包方,现在公司要求甲方给我们开水电费的发票,我问了甲方的财务说他们没有这个经营范围,公司领导要我去和甲方这边的财务领导协商,您觉得希望大吗?作为才毕业的学生我有点慌,有没有什么建议给我让对方愿意开发票给我们呢
我们一个项目上,有一个施工队临时用电,我们和他结算了9万。现在对方要求我们开9万的电费发票给他们,他们才能付款。我们是建筑公司,电费发票可以自己开吗?
老师,咨询个事情,我们通过担保公司办理500万的履约保函。现在要给担保公司打款10万担保费。但是对方合同还没给我们盖好,只给了我们一张打款通知书,而且通知书上还没有盖对方的章。说是打款后会把合同和发票一起给到我们。这样子我们可以先打款吗?
老师我们是个体户,跟一个公司合作给对方开的版权使用费发票,去年9月给我们打款13万。现在不合作了,要把13万退给人家。开的是免税发票给对方公司。如果退款13万给那个公司,我们个体户这边直接就退费给那个公司吧,收入还用减掉吗去年的了现在要退款
老师,请问有加工收入,要结转成本吗,结转产成品成本还是销售成本?
老师,假如供应商24年给我们补贴款是20万,假如我们订20万的货他们会给20万的货。在没有收到发票前我们的账务处理是,借 库存商品 20万 贷 预付账款20万。收到发票后知道其进项税是2.3万且是专票,因此我们又对专票进行认证,然后进行账务处理 借 库存商品-2.3万 贷 应交增值税-进项税 -2.3万。货已经销售完毕,但后来检查又觉得这样做不对,因为这个是供应商给的补贴款,应该是要冲减成本,又进行了账务修改, 借主营业务成本 -20万 预付账款-20万。现在又感觉不对,老师能帮忙捋一捋吗
老师,请问小规模的增值税需要计提吗
老师,填写职工薪酬支出及纳税调整表,账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么取数啊
出口退税发票稽核是稽核什么、稽核时间吗
电商企业有税负率吗?谢谢你了
怎么预缴外省税务局增值税,之前经办人已经走了,用谁的身份进去,现在的办税员身份进去吗
老板父母租的铺面无偿给老板开公司当办公室,双方都需要交什么税
以前就是我们会把那个加班工资两个周六的会显现出来,就可能一一个周六是500,两个就是各500,那现在的话就是站在那个劳动法的角度上的话,是不是。他们就建议就是可以把周六的这个加班的时间,然后就是怎么样平摊到合理的。然后就算的是周一到周五的这种加班,可能周一到周五的就按算7点5个小时这样子。然后每天少的那个半个小时就匀到周六里面去。如何计算这个工资表合理呢
2024年企业所得税汇算清缴,不想退税367.98元,在45项其他中调增了90282.33,退税金额就是0元,但是公司固定资产原值只有59362.84元,本年折旧和税收折旧都是5097.27元,没有一次性抵扣。是不是调增45项其他有冲突??谢谢老师。
但是我们走账走了500万,他开具发票也开了500万,站在公司角度上,账是平了的,只是实际上我们约定的是467.5,
那多付的是返到私户了吗?账上就按公户和发票来做
现在还没有返,就是返的话要扣13%的税点,就是我们觉得有点不合理!
当时是怎么协商的呢?人家多开了三十多万的发票肯定要扣税点
我们协商的是含税467.5,13%的发票,但是后面他们开过来的发票250÷1.09×9%=20.64220183,150÷1.06×6%=8.490566038,100÷1.13×13%=11.50442478,,467.5÷1.03×13%=59.00485437,中间有13.15的税差,这个税差谈的是双方按比例分,但是32.5他们还要我们按13%给他发票,我想知道这个合理吗?
同学你好 这个合理的
为什么是13%呢
因为他们还有所得税附加税呢
这个只是套现费用哈
同学你好 不是扣的税费吗
这个32.5他要扣我们13%的税合理吗?
这个也可以 就看你们当时怎么协商的
我们只是觉得我们返32.5万还要多上13%的税啊
是的 因为人家多开了32.5万的发票
因为本身32.5就是属于我们多打的,当时是为了贷款,必须要这么多流水
是呀,人家多开了这些发票呀,他们给你们返款到私户还是公户